对的,是的,是这么做的。
附加税减半征收得分录是这样的吗? 计提的时候: 借:税金及附加30 贷:应交税费_附加税30 减半的时候 借:应交税费_附加税15 贷:营业外收入-减免税费15 银行扣款: 借:应交税费_附加税15 贷:银行存款15 或者减半的时候,能不能冲回税金及附加 ,跟计提的时候做相反分录???。
#提问#税金及附加会计分录 计提时 借:税金及附加 100 贷:应交税费~城建税 附加税减半征收 借:应交税费~城建税 50 贷:营业外收入 50 缴税 借:应交税费~城建税 50 贷:银行 50 那么税金及附加利润表上还是100没有减免,那我的利润不是没减掉50吗
老师,计提税金及附加时是:借税金及附加 贷应交税费-应交城建税,然后月底将税金及附加转入本年利润,在缴纳税费时再借应交税费-应交城建税 贷银存 是吗
之前分录这样做的 计提时,借:税金及附加 200 贷:应交税费-城建税 200 缴费时,借:应交税费-城建税 200 贷:银行存款 200 六税两费退税先抵后退,抵了50,银行直接退款50,怎么做分录?
我在做城建税计提时是借税金及附加,贷应交税费,在做缴费时借应交税费,贷银行存款,这个不用再做一笔分录冲减税金及附加码
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以