你好,具体的是哪一个税金的,增值税的吗?你是一般纳税人吗?

老师。一般纳税人公司20年8月份的期末结转出错。本身应该结转掉的库存商品没结转。挂在账上。多出一张凭证。如下图。那现在我该如何调账呢
年末结转税金的凭证应该怎么做呢?
月末要结转应交增值税待认证进项税额和应交增值税销项税额吗?怎么结转,凭证怎么做
8月末增值税结转错误,现在怎么更正凭证呢
我现在进项税额转出是贷方余额,要怎么结转平呢?老师,我有个凭证,借方:其他应付款100元,贷方:应交税金/应交增值税/进项税额转出 50元、营业外收入50元。 我年末进项税额转出这个科目余额是贷方余额50元,应该怎么结转平呢?
老师 我们是商贸公司 我们经营范围有机械租赁 那我开的机械租赁的发票 请问印花税 我申报的时候 税目是怎么写呢?是写“租赁合同”是吗
老师您好,年收入超过12万且要补税超过400元是不是一定要办理个人所得税的汇算清缴
你好 老师 假设说我这月没有销售 但是折旧得计提吧 工资得计提吧 我可以不领用材料 不结转成品么 ?这样的话人工及制造费用就会有余额 这个是在报表中的在制品中体现吗
老师,转售的电费开票了,我要怎么做账啊?其他业务收入吗?
税务专管员打电话告知两个公司地址一样,怀疑拆分收入,要提供相关资料证明,我如何应对是好呢?
老师您好,小规模纳税人新公司,开业两个月赚了377.4元,要做计提所得税分录吗
销售业务员在小米买的礼品送客户,但开发票开的是业务员的名字,不是开的公司的名称,这种可以入帐嘛?所得税汇算需要调增嘛?
收到退的个人所得税的手续费怎么做分录
老师好,25年底暂估的成本,暂估的时候,借:库存商品(不含税金额) 贷:应付账款-A公司(不含税金额) 同时结转了成本,26年收到发票后,发票需要附在25年暂入库的凭证后面吗?26年收到专票后,怎么做账务处理?
销售业务员在小米买的礼品送客户,但开发票开的是业务员的名字,不是开的公司的名称,这种可以入帐嘛?所得税汇算需要调增嘛?
一般纳税人,出口退税,贸易公司
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项, 借应交税费出口退税, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税
怎么之前的转出未交增值税在贷方呢
之前的凭证
你看一下你现在都有哪些科目有余额在借方还是贷方
老师,麻烦看下这个怎么接年末结转税金的凭证呢?谢谢
借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项10737852.21 应交税费、应交增值税进项出口退税7464712.12 应交税费、应交增值税进项国内3273140.09 借应交税费、应交增值税出口退税6763402.36, 应交税费应交增值税销项3308308.07 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
这个是完整的数据
可以再帮忙看下吗?谢谢
你好 写了看一下的。
附加税那些你是不是没有缴纳?
1月份缴纳了
我按你给的填写下来,怎么是这样的呢
别截图这一个,看你最后的余额还有哪些科目有。
余额都截出来了啊,科目余额表
截图你的科目余额表看一下的。
你需要给你看科目余额表吗?
做平了吗?做平了就不用看的,还有什么疑问的你再截图。
不是很明白,我不会年末结转税金,这张凭证内容,麻烦根据我给的应交税金的余额,指教一下好吗?
就是把它做到相反的科目,然后对方科目做转出未交增值税,这个理解了吗?
所有的三级科目都结转到转出未交增值税里面的意思。
可以直接根据我给的明细,写完整的凭证给我看下好吗?谢谢
借应交税费、应交增值税转出未交增值税10377852.21加746712.12加3273140.09 贷应交税费应交增值税进项10737852.21 应交税费、应交增值税进项出口退税7464712.12 应交税费、应交增值税进项国内3273140.09 借应交税费、应交增值税出口退税6763402.36, 应交税费应交增值税销项3308308.07 贷应交税费应交增值税转出未交增值税6763402.36加3308308.07