您好,请问表格是在哪里呢

你好,我们是小规模纳税人,我们在税务局代开了一张专用发票,我们这个季度申报增值税时,这一块代开的金额需要填到申报表里面吗?还是只填我们自开的发票和无票收入
请问小规模纳税人这个季度收入50万元,那增值税及附加税申报表的(四)免税销售额这栏要填45万元吗,还是填0元,目前(四)免税销售额这栏的数据是系统自动生成的开票金额40万元。请问(四)免税销售额这栏的数据要怎么填
我们是小规模纳税人,2021年12月开的一张发票,2022年红冲了,就没开正数发票,请问我现在要做汇算清缴,需要填哪张表?
老师,我问下,去年我们公司是小规模纳税人,今年申成一般纳税人了,但是去年有张发票上游开错了,今年退回去了红冲重新开发票给我们,那这个补开发票的进项要转出,填申报表的时候,转出项目选哪个呢?谢谢。
老师,请问一下一般纳税人增值税申报表(三)服务不动产,这个表是填写什么数据呢?我们又9%的不动产租赁,我点进去填写的时候系统自动带出来了一个数据,其他还需要填写吗?
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
你看一下截图
就填在那个小微企业免税销售额就行
比如我们只有主营业务收入和其他业务收入共10000,其中专票销售额100 这个数字是填10000还是9900
这个是填9900,这样的哈
好的,我上季度报增值税时小微企业免税销售额少填了6500左右,我可以在这个季度报税时加到一起吗?
这个是可以的哈,你好
企业所得税,资产总额填财务报表哪个数
你看一下
您好,你们报表上没有资产总额这个金额?
上季度资产总额少填了,这季度加一起行不
你好,小规模纳税人我们10-12月要交16000的企业所得税,在12月做账的时候关于这个企业所得税怎么做分录 是借:管理费用 贷:所得税费用 一月缴纳 借:所得税费用 贷:银行存款 是不是
对的,理解的很到位