你好 借:银行存款 2000 贷:主营业务收入 1800 其他应付款 200
我们与供应商签订服务费合同总金额9万,2月份给我们开了全额发票,一半付款一半挂账,因为供应商的原因这个月需要减少服务费1万元,我们该怎么做账务处理呢?是做营业外收入还是让对方红冲重新开发票呢?
销售产品A型储物柜200个给北京泰华,售价为3800元/个,增值税税率为13%,已向对方开具发票,业务79月13日发票号为20200902,对方开具转账支票1张,金额为总账858800元,支票号为11140904,已存入工商银行。现金流量项目为“01销售商品、提供劳务收到的现金”
销售产品A型储物柜200个给北京泰华,售价为3800元/个,增值税税率为13%,已向对方开具发票,业务79月13日发票号为20200902,对方开具转账支票1张,金额为总账858800元,支票号为11140904,已存入工商银行。现金流量项目为“01销售商品、提供劳务收到的现金”
老师,我司为收款方,收款金额比较小35元这种不开具发票,直接开收据给对方,财务这应该怎么做账呢,销售原材料
销售订单金额为2000,给业务员奖金200,需要给供应商开具发票金额为2000,这个200应该怎么做账呢,业务员为对方公司的员工
现金股利为什么不减去
这道题的会计分录怎么写
老师您好 画红线这句话跟法定质保有什么区别?这个不是和销售商品共同算一项履约服务 那和算作一项单项履约义务的有什么区别?
捐赠应该怎么做会计分录
股东转让股权100%,要交什么税呢?
这道题的会计分录怎么写
各位老师,我们是代理商,我们给连锁店供货,为了提高连锁店销售人员的积极性,给予销售人员奖励,一般是5元/件这样子,这个费用怎么做账呢?之前一直是老板私人出钱发放的。。 现在如果下家的连锁店愿意给我们开发票,我们是不是只能打款给连锁,由他们发放啊
上年没有会计交接,上年的库存怎么分录,记库存商品,贷,主营业务成本吗
文文老师,您好,在吗? 有事请教一下,麻烦您了
老师:我想问一下,如果假设2年都没有过一门,那5年年限咋算
可以计入到 借方 销售费用-返利支出200 贷方 银行存款 这样写分录可以吗
那么你这样做,销售费用会越来越多的