你好 借:银行存款 2000 贷:主营业务收入 1800 其他应付款 200

我们与供应商签订服务费合同总金额9万,2月份给我们开了全额发票,一半付款一半挂账,因为供应商的原因这个月需要减少服务费1万元,我们该怎么做账务处理呢?是做营业外收入还是让对方红冲重新开发票呢?
销售产品A型储物柜200个给北京泰华,售价为3800元/个,增值税税率为13%,已向对方开具发票,业务79月13日发票号为20200902,对方开具转账支票1张,金额为总账858800元,支票号为11140904,已存入工商银行。现金流量项目为“01销售商品、提供劳务收到的现金”
销售产品A型储物柜200个给北京泰华,售价为3800元/个,增值税税率为13%,已向对方开具发票,业务79月13日发票号为20200902,对方开具转账支票1张,金额为总账858800元,支票号为11140904,已存入工商银行。现金流量项目为“01销售商品、提供劳务收到的现金”
老师,我司为收款方,收款金额比较小35元这种不开具发票,直接开收据给对方,财务这应该怎么做账呢,销售原材料
销售订单金额为2000,给业务员奖金200,需要给供应商开具发票金额为2000,这个200应该怎么做账呢,业务员为对方公司的员工
老师好,想问一下,想办个人员培训及申报资质及高新技术咨询公司,这种公司是属于什么类型的公司呀
24年11月有一个员工的工资 差2500没发,当月已经申报个税了 ,如果现在发这笔钱还用再申报吗
老师:请问 固定资产一般来说预计净残值率设置多少合适?可以设为0吗?
老师,我们是国际货代公司,如果收国内货物运输发票做成本,我们就要补9个点的增值税,老板想付私账,不要票,这样有没有问题
会计制度里允许在同一张会计凭证里做同一个科目借贷双方同样金额的凭证吗?
老师您好,事故车如果保险公司给付赔偿怎么做账
供应商没开单子,但是货送了,系统显示没进货,月底盘点的时候有4桶豆油
老师您好,我们有一笔16万多的应付账款挂账没有发票开过来,这个只能转营业外收入吧
@朴老师,继续请教的,记录工时用在哪里呀,
老师你好,小规模公司这个月缺成本票,下个月才有成本票有影响吗?
可以计入到 借方 销售费用-返利支出200 贷方 银行存款 这样写分录可以吗
那么你这样做,销售费用会越来越多的