对于在去年开出的普票,今年红冲重开一张增值税税票进行申报的情况,有两种情况,需要认真按照相应的情况实施:
一、红冲票的销售方和购买方都是增值税一般纳税人的,则红冲的税票可以抵扣,填写红字发票应纳税额为0,并在税票抵扣明细中,填写相应的抵扣金额,计入本期应纳税款减免额的计算中,减免税款。
二、红冲票的销售方或购买方不是增值税一般纳税人的,则红冲的税票无法抵扣,填写红字发票应纳税额归0,不影响本期应纳税款数额,但需注意不录入税票抵扣明细,不计入本期应纳税款减免额的计算中,不减免税款。
总之,在申报增值税的时候,无论红冲的票据是否可以抵扣,都要认真准确的填写,避免产生不必要的税款问题。拓展知识:红冲发票是增值税税务登记的必要收入凭证,有效期为3年。红冲发票的经济效益在于可以用于抵扣增值税应纳税款,以及财务核算与财产报告等。
老师,请问小规模开具的普票红字发票增值税申报表怎么填写?去年12月开的普票,今年三月冲红,今年1-3月没有开具普票,开具了一张专票,专票可以正常申报,红字这个普票怎么申报?
老师,去年有张免税普票错了,今年可以红冲吗,现在是一般纳税人,有税点,红冲后重开,需要交税点吗
去年开的增值税普票给客户,今年客户说去年的票是应该开专票的,请问可以今年冲红去年的普票,给客户重新开专票可以吗?又如何申报呢?
#提问#今年一月开的红冲去年3月开具的发票,还可以把今年红冲的数据加入去年3月增值税申报表更正申报吗?还是今年一月开具的红冲发票必须报在今年1月增值税开票里面??
去年开的发票可以红冲吗?红冲了重新开给正确的单位,可以吗?如果红冲了,但是去年的增值税、营业收入不是做了吗?那怎么办呢?需要更正申报报表吗?
老师,请教下,门窗企业 原材料采购是吨位,出库是米,怎么让成本核算更精细呢。下脚料有时候也会再次使用上
进口商品做账时凭证后面需要附哪些单据?
老师,工程公司的项目完结了,企业面临注销清算。按增值税税负和企业所得税税负,税都已交够了,但是还有部分人工未从工程施工成本结转至主营业务成本,这个是什么情况呢?怎么平账呢?
老师,中级会计,长期股权投资这章,权益法转综股,小尾巴是怎么结转的,怎么做分录
老师,您好!请教您 请问企业在分配人工和制造费用到完工产成品中用什么方法分配呢?能指导一下吗?谢谢!
我们公司开具了这个发票,应该怎么入账?
老师,工程公司的项目完结了,工程发票全部开完了,但是还有部分人工未从工程施工成本结转至主营业务成本,这个是什么情况呢?怎么平账呢?
老师,如何退出登录会计学堂
计算城建教育费附加,计税依据里的30是哪个
这种发票需要入账吗?老师