借:库存商品
贷:应付账款-暂估

1.请问老师如果当月采购货物,货物已到,收的发票比已付货款多是不是这样做分录 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:银行存款 应付账款(收到发票未付款的部分)
你好,老师问下如果购买货物,钱已付,但对方未开发票怎么入账,还是先不入账,等开发票的时候再入账
一般纳税人购进商品,款已付。货物发票由供应商开具,发票已收到;运费发票由物流公司开具,发票未收到;收到货物发票但未收到运费发票时会计分录怎么做呢? 进项税额是什么时候确认呢?
如果购进的货物已入库,但购货发票未收到时,请问这时候怎么做账呢?
2022年12月采购一批货物,12月购进的货物已入库,但购货发票未收到时,请问这时候怎么做账呢?
老师,给员工发工资,有需要扣除的,怎么申报个税?比如应该发100,上月有公司垫付款需要扣员工工资10元,是按90元申报个税吗?
在1月份有一张购入汽车的发票,申报1月的税款时用不了那么多税款,这张发票不勾选认证,那怎么入账?还是先放着不做?
老师,发票额度怎么申请?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
那么我们也把货卖了?这时又怎么做账分录呢?
借:主营业务成本 贷:库存商品
这个分录不是结转成本的分录吗?我是销售出去的分录
借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 -销项
那么跨年了才收到这笔发票,又问做账呢?
12月做账 借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税 -销项
跨年收到
借:银行存款
贷:应收账款
无语了,老师您能看我问她在回答我吗?我的意思是说2022年12月采购一批货物,12月购进的货物已入库,22年12月购货发票未收到,但是23年1月才收到这个进货的发票,改怎么做分录
1月做分录。无差额
借:应付账款-暂估
贷:应付账款-供应商