您好,先暂估把成本结了 借:库存商品 贷:应付账款 发票来了 借:库存商品(负) 贷:应付账款(负) 再按发票做分录 借:库存商品 进项税 贷:应付账款 如果明年汇缴时发票还没有来,我们的销售成本要纳税凋增的

老师,去年做了暂估入库,货物已经开了发票销售出去了,可是一整年了都没取得对应的采购发票,这种要怎么办呀,马上汇算清缴了
老师您好:采购商品货已入库并在当月已进行销售,但发票未到,怎么做账务处理
老师您 好:当月采购货物款已转,发票没收到,但是货已经入库而且已经用了,会计分录怎么做呢?
老师请问采购,货到票未到。供应商自己开不了发票,找别的公司开,而且即将开来的发票货物和实际采购到的东西会不一样。而我现在这件东西又卖出去了,我暂估入库的话,即将开来的发票又和这个出库的货物不一样。而,如果不暂估入库我又没法出库,该怎么办?
采购收到了货,已经入库,但是没有收到发票,只支付了部分采购款。次日这批货卖给了第三方,已经收到销售款,并且开票。这些分录怎么做?到后期收到采购发票又如何做账?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?