学员你好,进项税收到发票确认,如果收到货物没有运费暂估运费成本入账

购买一批商品,款已付货物已收到,但未收到对方的发票,这个会计分录该怎么做呢?
1.请问老师如果当月采购货物,货物已到,收的发票比已付货款多是不是这样做分录 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:银行存款 应付账款(收到发票未付款的部分)
一般纳税人购进商品,款已付。货物发票由供应商开具,发票已收到;运费发票由物流公司开具,发票未收到;收到货物发票但未收到运费发票时会计分录怎么做呢? 进项税额是什么时候确认呢?
购买一批商品,包含价款和运费,对方开具13税率商品专用发票和9税率的物流专用发票,尚未收到发票的时候我们需要怎么做账
老师,一般纳税人公司收到货物,款项已支付,发票未收到,请问怎么做会计分录比较合适呢
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
具体的分录是怎样的呢?
例如: 货物100,税费13元 运费50元,税费4.5元 收到货物发票,运费发票未收到,具体分录怎么做呢?
借*原材料150 应交税费-增值税-进项税额13 应交税费-待认证4.5 贷:银行存款