你好 借以前年度损益调整 贷银行存款 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整 做这个汇算清缴有发票调减 之前的报表不动

我去年底报税报表一般跟做账报表一样,增值税申报表也与开票系统的收入税额一致,资产负债表和利润表存在勾稽关系,但是今年初发现去年底做账时候,忘记把一笔冲红发票的税额冲掉,导致利润表主营业务收入减少,资产负债表应交税费变多,未分配利润减少,今年做账我用以前年度损益调整进行损益更正,但是每个月企业财务报表申报怎么办啊?申报的话财务报表的期初又改不了,勾稽对不上。
石城公司近期准备从浙江购进一批商品,业务部门杨部长向财务部长询问资金情况。财务部长说目前还不能给你一个准确的数字,因为负责银行往来账目的马会计正在与银行对账,稍后再给你淮确的答复。马会计对账时发现,银行存款日记账月末余额为177600元,银行对账单月末余额比企业账面余额多7250元,经逐笔核对,发现有下列末达账项及错误记录:(1)企业已入账,银行尚未入账的企业存入转帐支票16000元;(2)企业购材料开出转账支票13000元,银行尚未入账;(3)企业将销售收入存入银行的转联支票1000元错记为100元;(4)银行已入账;企业未入账的银行代收贷款9000元;(5)银行已入账,企业未入账的银行存款利息350元。请问:1.根据所给资料回答企业银行存款日记联与对账单不一致的原因可能有哪些?在与银行对账时,应该按照什么顺序进行?2.“银行存款余额调节表”的重要作用是什么?
去年有一笔资金进入银行存款,然后被银行全部扣了银行贷款利息,月初月末余额这两笔交易记账的时候就记掉了。现在需要补记这笔贷款利息进入财务费用,需要调整以前年度损益吗?分录应该怎么做?还要改报表吗?
之前公司账户支付了一笔款项 借 其他应收--某某公司 贷 银行存款 后期做了 借 营业外支出 贷 其他应收--某某公司 老板说这个不做营业外支出,后期等那边给发票或者退款,具体的还在沟通 在今年,营业外支出这笔需要冲掉,不做了, 摘要怎么写不知道 分录是 借 其他应收--某某公司 贷 以前年度损益调整 结转损益 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 这样整体对吗? 如果这样下来,今年申报22年的汇算清缴数据是根据22年的报表来填写申报,还是要把今年做的损益调整数据一起填写进去
老师,2022年12月份我有两笔分录如下:借:其他应付款~个人 10万,贷:银行存款 10万 借:管理费用~社保 15万 贷:应付职工薪酬~社保 15万 借:应付职工薪酬~社保15 贷:银行存款15万 现在跨年了,也都结账了,我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借:经营支出~财务费用~利息支出 贷:其他应付款~个人10万 第二笔:把费用冲减,挂往来款项 借:其他应收款~往来单位 贷:管理费用 老师,由于调整这两笔,对我的报表会有影响,我想知道我正确的科目应该是要怎么调整?要用以前年度损益科目,还是就按照上面写的这样填,汇算清缴的做调整就行?
老师您好,请问一下租入厂房装修配套空调我们已计入固定资产是按月折旧,做账就不用按月摊销费用了吧?
老师,a公司原股东是b公司,现在想转让给c个人,a报表是亏损的,总资产额是176万,所有者权益是9.9万,实收资本是1000万,股权转让协议是200万, 按税局给的资料提到股权转让股,他又要提供负债类科目的凭证及附件的复印件,负责类总合计560万,其中其他应付款老板的就300多万,我需要注意什么呢
亲,两种情况:1、按饭堂的刷卡次数补贴到员工餐卡中,余额不能提现,只能消费,公司和饭堂结算刷卡金额。2、按出勤天数补贴到员工餐卡中,余额能半价提现,公司与饭堂结算刷卡金额。这两种情况要将补贴额放工资里交个税吗
老师 请问数字农人可以办理吗?要怎么办理
老师,我们公司想要注册集团公司。集团公司和普通公司相关经营税务有区别吗
请问老师 施工广告牌制作加安装、发票怎么开呀
老师,给酒店洗布草的洗涤费,开发票的时候,单位,单价,数量,咋写?
#提问#请问老师原来物业开票选的就是企业管理服务—物业管理服务,怎么今天开票就不能开让换成生产生活服务—物业管理,谢谢
请问老师,我公司收到购买厂房及办公楼的发票,我公司是入账 固定资产---厂房办公楼对吧,然后都需要缴纳什么税呢
请问老师,公司发给实习生工资,能否公户发一部分,现金在发一部分呢