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老师,红冲以前年度进账发票,抵扣的进项税额怎么处理?

2023-01-19 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-19 11:57

红冲以前年度进账发票,抵扣的进项税额处理首先要清楚以前进项税额抵扣的增值税发票是有效的。如果是以前年度的发票被红冲,对应的进项税额也要红冲。在企业会计凭证中,应当同时做出以下两个分录:
(1)借:原发票的进项税额科目
贷:应交税费科目[make up the tax liability]
(2)借:应交税费科目
贷:原发票的进项税额科目

拓展知识:红冲发票的进项税额有特殊的处理规则,其中还要考虑税收当期已经不是原发票的税收期间,这种情况下,应当红冲税收期间内进项税额,红冲增值税差额税额,并根据业务需要,可以选择预缴税款的方式,把原抵扣的税款重新缴纳至政府税务机关。

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同学你好 转出 进项就可以
2023-03-20
你销售出去的需要红冲吗?
2024-10-10
发票己抵扣,发生退货或发票开具错误等需红冲发票时,购买方需要将己抵进项税额在购买方开具增值税专用发票红字申请单当期纳税申报时进行进项税额转出。
2021-06-29
借:原材料等 负数   贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出
2024-07-12
你好,是的,跨月了都只能充红,至于具体的分录要看你的蓝字分录
2023-05-31
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