你好,是的,跨月了都只能充红,至于具体的分录要看你的蓝字分录
我们是购买方,发票的进项税已抵扣,但是现在发票红冲了,账务处理怎么做呢
老师,请问跨年的发票冲红了。账务处理怎么处理呢?对上年的企业所得税有影响吗
已抵扣的进项发票,红冲的账务处理老师,电子税务局是怎样填报
老师你好,我是购买方,跨年已认证抵扣的进项专票,需要红冲,应如何做账务处理
老师,跨年发票红冲,是需要在红冲当月入账呢还是在上一年的12月份入账?同时销项税全部可以进项抵扣还需要补充计提吗?进项足够抵扣无需交税。
老师麻烦问一下开的收据写了有限公司或盖了个体户章的汇算清缴时需要调增吗
我电子税务局风险预警了,说我22年个税申报工资为791万元,但是我在个税系统查了我实际申报是950万,在个税申报系统怎么导出带电子税务局章子的汇总表啊
问一下这个没有超过30万吧
甲销售乙产品,销售价格是2万,双方约定,乙公司5年后以1.5万价格回购产品,甲预计在回购的市场价值远低于1.5万元,账务处理
老师,为什么一新员工,工资1.2万,然后社保个税是,不需要交税么
债务重组,这个数据是怎么填的
老师你好对方一般纳税人给我们开的是9个点的机械租赁发票,发票名称是建筑服务*机械租赁,可以吗?
老师你好,这个月做错了一笔,借:银行 贷其他业务成本(贷方正数)发现利润表读不了,那下个月怎么调整?借:其他业务成本(借方负数) 贷:其他业务成本(贷方正数)?
请问现在还有社保登记证吗?要年审吗?银行开户证也要年审吗?
老师,请问送给客户材料后,客户那边提到的返点需要付款个他们,他们开服务费,这合理吗?为什么客户那边还存在返点这一说?
进项没有抵扣是不是直接按原来的分录做相反的冲红,再做一个正确开票后的分录就行了呢?
你好,是的,这样子就可以了。
去年的报表不用调整,直接按重开后当月入账后的数据来报税是吧
你好是的,就是这样子的。