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老师,当期报销差旅费中,有未抵扣进项税的旅客信息的航空客运行程单 。进项税额怎么分录?

2023-01-19 12:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-19 12:58

同学,你好 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进) 贷:银行存款

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快账用户2500 追问 2023-01-19 13:00

我是上个月的账,上个月申报时没有申报计算抵扣的客票的税额,但是费用是上个月的。所以想问一下上个月做这个差旅费时,未计算抵扣的税的分录。

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快账用户2500 追问 2023-01-19 13:02

是进:应交税费——应交增值税(待抵扣税额 ) 吗?

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齐红老师 解答 2023-01-19 13:03

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户2500 追问 2023-01-19 13:03

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-01-19 13:04

不客气,回答满意请5星好评,谢谢!

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同学,你好 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进) 贷:银行存款
2023-01-19
借:管理费用-差旅费 借:应交税费-应交增值税-进项
贷:银行存款
2024-08-05
不是,就是那个行程单,还不是登机牌,俩不一样
2021-12-27
你好,可以抵扣的进项税额=票款/1.09*9%,计算抵扣,不是勾选的
2022-01-04
你好,是的,您的理解是正确的
2021-01-14
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