同学,你好 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进) 贷:银行存款

增值税一般纳税人购进国内旅客运输服务,有注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单,又取得增值税电子普通发票的,进项税额是按发票上注明的税额吗?
老师,请问用于进项抵扣的“注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单”是不是指登机牌啊?
老师,当期报销差旅费中,有未抵扣进项税的旅客信息的航空客运行程单 。进项税额怎么分录?
销售部员工李丽报销出差飞机票款,提交的航空运输电子客票行程单上注明票价1000元,民航发展基金50元,则该行程单可抵扣增值税进项税额为( )元,该笔报销业务在用友T3中应在( )模块开始录入。(注:该航空运输电子客票行程单上注明旅客身份信息) A. 86.70;核算 B. 82.57;核算 C. 86.70;总账 D. 82.57;总账
老师,客运发票,差旅费,铁路和航空客票进项税额抵扣增值税分录怎么列
公司业务没有前几年好,但是有几个员工,工资一直是现金+银行发放的模式,怎么合理的把现金发放的部分都加到公司支付
比方说1月欠增值税1.7没交,3月来票,4月申请留抵欠后增值税实交3-4千,滞纳金按1.7算还是3-4千。
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,入账后摊销,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
校长的工资一月25000,1月份工资已经发放了,他的25000是税后工资,每个月还得提前计算 她的个税放到税前工资里,1月份工资前两天刚发放完,个税也计算完了,放入她税前工资申报个税了,但是今天又发了年终绩效奖金6000,没办法再申报到1月份了,能不能放到2月份工资里面申报个税
我们付货款给对方公司,但是对方个体工商户还没开票就注销掉了,那现在可以怎么处理吗
老师,公司借给企业的钱,收的利息,让开票怎么处理,开几个点的
房地产企业按照3%预缴的增值税,在申报表中抵减本月应交的增值税怎么填列,最新的申报表填在分次预缴税额中,只抵减了主表增值税额,附加税没有减,应该怎么填,预缴的时候这部分增值税也交过附加税了
请问小规模人力资源现在税率是多少
姐,就是我爸公司的工人,包生产出去了,生产出来产品,然后另外一个公司给打过来钱给工人发工资,人家要票呢,这个票开什么名头,我们应该开劳务代签票,申报个税吗?
25年第四季度的申报,26年2月底还可以更正吗
我是上个月的账,上个月申报时没有申报计算抵扣的客票的税额,但是费用是上个月的。所以想问一下上个月做这个差旅费时,未计算抵扣的税的分录。
是进:应交税费——应交增值税(待抵扣税额 ) 吗?
同学,你好 嗯嗯,是的
谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评,谢谢!