同学,你好 恩恩,可以的
2018年多计提的职工薪酬跨年了,前面会计没处理,2019年12月扎账处理的话,借应付职工薪酬贷以前年度损益,借以前年度损益贷利润分配未分配利润,这样处理对吗老师
老师你好,麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元,我在今年调整这个差额时,分录借应付职工薪酬31400(负数)贷以前年度损益调整31400 (负数)借以前年度损益调整31400(负数)贷利润分配-未分配利润31400(负数);发放工资是通过现金发放的,我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬,借以前年度损益调整31400(负数)贷应付职工薪酬31400(负数)借利润分配-未分配利润31400(负数)贷以前年度损益调整31400(负数)
去年没有计提奖金,今年补提会计分录借:以前年度损益 贷:应付职工薪酬 对吗?结转以前年度损益 借:未分配利润 贷:以前年度损益
老师以前年度损益调整结转分录是:借:以前年度损益调整 40 贷:利润分配-未分配利润 40 还是借:以前年度损益调整 40 贷:利润分配-未分配利润 36 贷:利润分配-提取盈余公积 4
以前费用计入今年,以前年度损益科目可以贷方蓝字吗?还是计入借方红字,可以直接借以前年度损益调整贷银行,结转未分配利润借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整贷方蓝字还是借方红字
我们是经营公园游乐设施,怎么给客人开票,小火车,旋转木马,开什么项目
汇算清缴中,填职工薪酬支出及纳税调整表中工资薪酬支出是1到12工资,含不含年底暂估奖金,其中有个怀孕员工计提工资,后期公司收到生育保险金,冲了为她计提工资,这个表里的职工薪酬支出含不含为她计提工资。
跨年的发票开红字,当月的主营业务收入怎么做凭证,红字冲来以前年度调整损益
老师,给体系认证老师的红包费用怎么做账
老师 我问一下这个主表利润是负的 ,职工表还填不?
老师请问汇算清缴咨询服务费调期间费用的那一栏
老师好,医院不让买卖2手医疗设备,医院打算租赁。这种情况只有租赁发票,到期后设备归医院。这种情况怎么做账好。他们没有固定资产的原值发票
老师你好,这个待认证余额是负数,电子税务局系统里我未勾选抵扣的进项是463.94,这是哪里的问题啊
老师 一般纳税人钢板租赁费,增值税是几个点?
是否已执行新金融准则,新收入准则和新租赁准则点已执行还是未执行比较好呢?我们是去年刚成立的公司,净利润还是亏的