同学,你好 那你汇算清缴是要退还是补缴纳

老师您好,我们小规模公司,2020年第2、3季度都产生了企业所得税,然后当时交的时候跳出来的可以延缓交税,也就是21年1月交,但是我现在教的时候之前2、3季度的数字没出来,因为我们第四季度没有收入,就光只有成本。这个该怎么交呢
老师,我在申报企业21年第四季度所得税的时候,当时有缓缴政策,只需要按照50%缴纳,其余的以后再缴,但是入账的时候直接按照实际缴纳的50%计提的企业所得税,那我现在是反年结去调账,还是把这个50%跟21年汇算清缴的要缴纳的所得税一起入账比较好呢,
21年12月在账上计提的成本多了,22年5月底之前确定冲不完。现在正在汇算清缴,目前有个疑惑 财务报表年报是按照成本调整后的填报,还是按照21年四季度企业所得税申报的数据报?
请问假如21年第一季度和第四季度交了企业所得税,但是第四季度的税是22年1月交的。汇算清缴的时候应该退税,这两笔税款都给退回来了,怎么做账呢。第四季度交的那笔按属期是21年的,但是实际是22年1月才发生的,算以前年度预缴吗?看网上说退回的是以前年度的还是本年度的做账不一样呢。
根据政策企业所得税有缓交政策,21年第四季度在23年2月15号前交纳。但21年的年报及汇算清缴已经完成。那么该21年第四季度在23年2月份交得起所得税,账务上如何核算?
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老师,能不能发下小企业会计准则的资产负债表,利润表模板
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请问做账时,12月份是做11月这个月的数据吗。12月申报的是11月的增值税和个税吗。
我们是一般纳税人,销售厨卫电气商贸有限公司,今年参加了国家的家用电器政府补贴活动,我们销售的电气,顾客付款支付了一部分,另外一小部分有政府补贴,政府补贴的金额是不是应该作为销售收入入账?
老师,本年度要结束了,企业给客户开具的发票没有回款,该怎么处理呢?跨月红冲发票或者挂应收账款科目?还有企业收到款了,没有给客户开发票,又该怎么处理呢?收到款后就要缴纳增值税,挂预收账款科目,也可以等明年再开具吧。我这样处理不知道对不对,还需老师指导,谢谢!