同学你好 这个一起入账就可以
老师好,21年全年增值税申报和实际入账有差别,这个反结账调整后是不是只是汇算清缴的时候按照纳税调整后正确的交税即可,不需要再更改第四季度报表
老师,请问一下,我公司如果在21年盈利,需要计提汇算清缴的年度企业所得税不?是年末计提,结转损益,22年缴纳就行。还是不需要计提,22年申报缴纳汇算清缴的企业所得税的时候,用以前年度损益调整这个科目结转?
老师,我在申报企业21年第四季度所得税的时候,当时有缓缴政策,只需要按照50%缴纳,其余的以后再缴,但是入账的时候直接按照实际缴纳的50%计提的企业所得税,那我现在是反年结去调账,还是把这个50%跟21年汇算清缴的要缴纳的所得税一起入账比较好呢,
我报企业所得税预缴的时候利润总额没有把营业外收入加进去,但是我账上已经做了,填写年度报表的时候是按照账上的,做汇算清缴的时候我纳税明细表调增了收入-其他那一栏,然后风险提示这个,我应该怎么调呢?
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一次通过税务师有什么好的学习方法推荐,做题应该做什么题(比如是做学堂的App的,还是学堂课件的或者是买什么书) 情况如下:
处置境外子公司,处置部分汇兑差额从其他综合收益中转入投资收益,那计入少数股东损益的会对差额调整不?
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老师,您好,这是一个不征税的发票,这样的发票,还是一个预付卡项目,能否作为成本票?谢谢
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