你好 借:主营业务成本 贷:工程结算 100 贷:主营业务收入 然后 借:银行存款30 贷:预收账款30 之后 借:预收账款20 贷:工程结算20
老师,您好,我想请问一个问题:我公司是总承包方,本月开票工程款300万给甲方,甲方回款200万到基本户,100万在安措费的专户,第一个问题:这个分录怎么做?第二个问题:我收到100万的安措费怎么做分录?我用100万中的其中20万支付安全文明费怎么做分录?谢谢老师回复
老师,施工企业收到预收工程款和施工企业给业主方开发票,这两笔业务分别怎么做分录,谢谢
老师,施工企业收到预收工程款和施工企业给业主方开发票,每月还有工程结算单应收工程款,这3笔业务怎么做分录不会混淆,谢谢
老师,施工方当月结算单100万,已经给业主方开票20万,预收工程款30万,这3笔分录怎么做呢,谢谢
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦分录一一指导,谢谢
老师,查账发现有一笔两千多的应付账款三年多了,一直没人催付款,请问这个要怎么处理?
老师一般文化娱乐公司税率是多少?
老师好 1.店面装修找的人给提供指导服务,付的中介费,怎么记账? 2.对方开不了发票,能用公户支付吗? 3.日常零星支出,小商贩开不了票,也能用公户支付吗? 4.经常听说要公对公转账,公户一定要转入公户吗?且是能提供发票的?
企业收到服务公司开具的劳务费发票,款已付。该劳务费用于生产车间劳务支出,做生产成本-人工费处理,请问贷方需要计提应付职工薪酬吗?还是直接收到发票做相应的借方会计科目,贷方为银行存款或是应付账款-服务公司
出口国内运输费,发票品名这样可以吗?请看下图发票
请问,企业开给对方企业,劳务发票,请问怎么做才算合规?比如申报劳务所得,是直接带劳务人员身份证到国税代开发票过来计入成本,还是直接用身份证号码申报劳务所得
我的内账录8月份补交1-3月的税费,凭证怎么录,我不想去返7月的账了。不知道要怎么样才能做得平了
购销合同的印花税,每月应该怎么计算?
运输公司拖车费计入那个科目
请问下对方发票这样开可以吗?谢谢
第一个贷工程结算100,那借成本和贷收入的金额怎么算呢,谢谢
你要给我数据的阿
老师,还有结算单是工程结算贷100万,开票也是工程结算贷20万,那工程结算贷就是120万,不多出20万了吗
借:主营业务成本 借:工程结算 100 贷:主营业务收入 然后 借:银行存款30 贷:预收账款30 之后 借:预收账款20 贷:工程结算20
而且结算单你之前回答的是,借主营业务成本和工程结算,贷主营业务收入,这会怎么工程结算又到贷方了呢
因为有可能在借方,也有可能在贷方阿
如果结算单100万,成本60万,不是主营业务收入160万,成本越大,收入越高啊
你是怎么判断你是盈利还是亏损的?
每月结算单工程款时,工程结算科目为什么可能在借方也可能在贷方
你是怎么判断你是盈利还是亏损的?
我理解是结算单100万,不就是借应收工程款,贷:工程结算吗
我现在是把结算单也就是应收业主方工程款做分录,难道还要结转盈利亏损一起做么
那你这个是盈利的阿