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老师,施工方当月结算单100万,已经给业主方开票20万,预收工程款30万,这3笔分录怎么做呢,谢谢

2023-01-26 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-26 10:57

你好 借:主营业务成本 贷:工程结算 100 贷:主营业务收入 然后 借:银行存款30 贷:预收账款30 之后 借:预收账款20 贷:工程结算20

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快账用户9520 追问 2023-01-26 11:00

第一个贷工程结算100,那借成本和贷收入的金额怎么算呢,谢谢

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齐红老师 解答 2023-01-26 11:01

你要给我数据的阿

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快账用户9520 追问 2023-01-26 11:05

老师,还有结算单是工程结算贷100万,开票也是工程结算贷20万,那工程结算贷就是120万,不多出20万了吗

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齐红老师 解答 2023-01-26 11:10

借:主营业务成本 借:工程结算 100 贷:主营业务收入 然后 借:银行存款30 贷:预收账款30 之后 借:预收账款20 贷:工程结算20

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快账用户9520 追问 2023-01-26 11:12

而且结算单你之前回答的是,借主营业务成本和工程结算,贷主营业务收入,这会怎么工程结算又到贷方了呢

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齐红老师 解答 2023-01-26 11:13

因为有可能在借方,也有可能在贷方阿

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快账用户9520 追问 2023-01-26 11:15

如果结算单100万,成本60万,不是主营业务收入160万,成本越大,收入越高啊

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齐红老师 解答 2023-01-26 11:17

你是怎么判断你是盈利还是亏损的?

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快账用户9520 追问 2023-01-26 11:18

每月结算单工程款时,工程结算科目为什么可能在借方也可能在贷方

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齐红老师 解答 2023-01-26 11:18

你是怎么判断你是盈利还是亏损的?

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快账用户9520 追问 2023-01-26 11:19

我理解是结算单100万,不就是借应收工程款,贷:工程结算吗

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快账用户9520 追问 2023-01-26 11:21

我现在是把结算单也就是应收业主方工程款做分录,难道还要结转盈利亏损一起做么

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齐红老师 解答 2023-01-26 11:22

那你这个是盈利的阿

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你好 借:主营业务成本 贷:工程结算 100 贷:主营业务收入 然后 借:银行存款30 贷:预收账款30 之后 借:预收账款20 贷:工程结算20
2023-01-26
你好 借:银行存款 贷:预收账款 你开票的时候 借:应收账款等 贷:主营业务收入 增值税 有工程款的时候 借:银行存款 贷:工程结算
2023-01-26
请稍等,正在为你解答。
2023-01-26
是否可以开专票 可以给业主方开具 100 万元的增值税专用发票。以房产抵工程款属于非货币性资产交换,在增值税上视同销售行为。只要业务真实,且符合增值税专用发票开具的相关规定,承包方就可以开具增值税专用发票给业主方。 会计分录处理 确认收入时: 借:应收账款 —— 业主方 100 万 贷:主营业务收入 —— 电力工程 100 万 收到房产抵工程款时: 借:固定资产 —— 房屋 100 万 贷:应收账款 —— 业主方 100 万
2025-01-09
这个是需要申报的需要
2024-01-09
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