您好!在增值税申报表里第30行本期缴纳上期应纳税额可以理解为纳税人应交纳税款,填写格式如下:
1.首先,要将上一期未缴纳的增值税,本期缴纳的增值税之和填入“增值税申报表本期应纳税额”一栏的“本期缴纳上期应纳税额”项中;
2.如果本期缴纳上期应纳税额少于上一次缴纳的增值税,则应在“本期缴纳上期应纳税额”项中填入本期缴纳的增值税;
3.如果本期缴纳上期应纳税额多于上一次缴纳的增值税,则应在“本期缴纳上期应纳税额”项中填入上一次缴纳的增值税和本期多缴的增值税之和。
拓展知识:
增值税是一种消费税,是由企业或个体工商户在货物、劳务、技术等取得产生收入时,按规定税率缴纳的税款。一般来说,增值税属于一种进项税,它包括本期应纳税额和本期缴纳上期应纳税额两项税款,两项税款的税率一般为17%。
老师好,一般纳税人增值税申报表第30行:本期缴纳上期税额怎么填?
老师好!增值税申报表里第30行本期缴纳上期应纳税额怎么填?
老师,上海这边申报增值税。第30行是本期缴纳上期应纳税额。提示要填。这个要填嘛?
老师,请问增值税申报表里第30行本期缴纳上期应纳税额有金额,这个金额是本期应补交的增值税额吗?
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