借:应交税费---应交增值税
贷:营业外收入

#提问#老师,加计抵减借:应交税费--未交增值税 贷:其他收益,这笔分录是什么意思
您好老师再问一下加计抵减分录,借:应交税费-应交增值税-增值税加计抵减,贷:其他收益。借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-增值税加计抵减。分录是不是这样做的?其他收益科目年末用不用结转?
老师,小规模公司在什么情况下做的分录才要把应交税费—应交增值税这个科目记上?
小规模,什么情况下做这笔分录 借:应交税费---应交增值税 贷:其他收益
老师,小规模公司在12月有一笔收入,不用交税 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税 不交税的增值税是不是需要做一笔分录: 借:应交税费~应交增值税 贷:主营业务收入~减免税费? 如果要做。这笔分录是12月直接做,还是次年1月做?
个人把车辆出租给公司,需要交哪些税?分别怎么计算税费?
老师,公司是一般纳税人,有时候会开增值税专用发票,有时候开增值税普通发票。老师开什么发票是根据什么来?收发票也是根据什么?
朴老师,电商公司的推广费一般都很高,做汇算清缴时也只可以按收入的15%来限额扣除吗?不能全额扣除吗?
老师给个人转账很多,怎样合理化,目前公转私,没有发票
跨区域涉税反馈时,没有勾选税额就提交了,有影响吗
老师您好,公司2025年3月开业的,在2025年4月购入16台运输车辆,然后在10月份处置了10台,12月份又购入8台,当月处置1台,这样现在填报2025年度汇算清缴表,是不是需要填写A105080和A105090表,然后105080表的资产原值是怎么填?是填所有购入的车辆原值吗?本年折旧,和累计折旧呢?
公司一般纳税人,公司在建项目好几个。现,在异地有一个劳务分包项目,这个项目平时采购收到进项专票能用?
您好老师,小企业会计现金流量表能不报吗?
老师,请问员工自己在老家交的社保,拿回公司给报销,这个报销的款需要缴纳个人所得税吗?
代理报关费可以计入营业费用-办公费吗
老师,我问的是需要做这笔分录是在什么情况下
季度销售不超过30万,免增值税 时。