当福利费、业务招待费等专项费用在汇算清缴后出现调增时,在以后的年度处理如下:
1、按照税务机关的规定,福利费和业务招待费应当收入总额中扣除。
2、在以后的财务报表中,调增部分应当计入补助支出,并记入当期所得税损失。
3、需要按照税务机关的规定,对福利费和业务招待费的调增部分进行税收扣除。
此外,如果关联企业在同一纳税年度内也发生了福利费和业务招待费的调增部分,企业也应当将这部分支出计入其税前损益表中,以减少总税收负担。同时,企业应当将调增部分的现金流入记入当期营业外收入,用以调整税收收入。
拓展知识:企业税收筹划是指企业通过分析其经营业务特点及形势,并结合相关法律法规,从而采取恰当的税收筹划措施,将企业税收负担降至最低的活动。税收筹划不是为了降低企业实际税收负担,而是为了让企业能够更有效地缓解税收负担,从而提高企业的经济效益。
年度汇算清缴调增的业务招待费和职工福利费怎么做分录
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去年企业筹建期,没有收入。开办费在长期待摊费用-开办费核算,导致利润表没有费用,年终净利润是-67.今年报汇算清缴招待费需要从长期待摊费用中找出来然后调增么?按什么比例调?没收入按招待费40%调么?还有没有发票的白条报销和职工福利都怎么处理?
业务招待费和职工福利费在汇算清缴时怎么调整
去年亏损,汇算清缴业务招待费调增后还是亏损,账上怎么处理?
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公司有临时工,但没有签相关的合同,只买了意外险……这部分的工资和意外险怎么做账?工资如何发放?如果走公户,就是公户对个人,可是没有合同??这部分员工,在所得税季报时,会统计到人数里吗?
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报个税提示‘上年各月均有申报且全年收入不超过6万元”这个怎么改
你好,公司贷款给法人怎么做账,要算利息吗
老师你好!以前我都拍了咱家的课了,中间因为有些事情,我没学几天,现在过期了,今天我又重新拍了课,然后进来是一脸的懵,我是0基础,我不知道从哪下手学习,今年我42岁了,初中毕业,现在我也想提升一下自己,就不知道我还能学会不?现在的困惑就是不知道从哪里下手,怎么去学?
我之前把超市的收入记到了一个卡上,后来发现记错了怎么办呀
通过应付职工薪酬核算的二级科目有哪些???是不是用到员工身上的,都可以走这个科目???
老师,餐饮业一般纳税人开给个人的发票也能抵扣进项税吗?交增值税和别的企业一样吗?
六月除了报税,还需要做什么