那你找对方,你们是业务取消了,还是对方恶意作废?

6月初,有两家合作公司在增值税发票综合服务平台认证我公司发票时,提醒我公司为非正常户或走逃失联企业。我公司随后联系了税务局和税务专管员,对方均说我公司没有问题,是正常户。开票报税都正常,唯独平台老是提示那个,联系了平台管理公司,对方说是“异地协作平台”给认定的。我给税务局打电话,他们说不清楚这个平台。现在就卡着了,有懂的老师吗?怎么解决?
老师我1月15号做了增值税专用发票勾选确认,当时发票状态都是正常,现在专管员电话我,有56份发票异常,企业取得异常作废发票税前扣除,接下来,我怎么办呢
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师,我是5月份刚注册的科技公司,小规模公司。5.24接了一笔业务收了到8万。之后5-7月都没业务了,目前公司有四个人从五月发工资缴纳五险一金,技术合同在6.30号交了一次印花税,6.1号通过税务局代开了业务技术服务专票8万。请问1.辛苦老师帮我看下我做的第二季度(5-6月)整个会计分录对吗?2.尤其是增值税的会计分录和印花税的会计分录,不确定我做的对不对辛苦老师帮我看下,如果不对,正确的分录是什么呢?3.印花税我通过电子税务局扣缴了税款,请问我需要找税务局买印花税的票吗?目前我没有印花税票。印花税的会计分录我做的对吗?非常感谢老师,谢谢帮忙指点
老师,公司是一般纳税人,现在管理员查出12月份的进项发票有5张合计50万是异常的(已经勾选抵扣了),现在我们老板也找不到开发票的老板了, 问题1:想问下:我现在把12月的申报表更正了(把异常的那几张发票税额,做进项税额转出来),这样做对不对? 问题2:我转出勾选的异常发票后,可不可以在3月份申报2月所属期的时候进行留抵抵欠?(因为1月的进项发票不足以申请留抵抵欠) 问题3:是不是找到12月份入账的那5张发票的分录进行作废红冲,那么12月份差的那50万成本,可不可以暂估?也就是12月份的企业所得税申报表没有变,把异常缺的50万改为暂估,2月份重新开回发票来冲减那暂估的50万,这样可以不?
老师你好,6月1日开票类目变化后,企业的市场推广费具体属于哪个税收分类编码?
老师,汽车修理厂提供修理服务,可以开票生产生活服务*修理修配服务吗?
老师 物流公司 但是公司没有车 是不是开不了运费发票
老师,您好,我们公式去年11月28日借了一笔借款,5月27日归还半年借款2500万,我计提5月份的利息是不是要分段利息了
老师,我们公司买了安装用的工衣,一共一百件,领取了18件,这18件按部门分配费用了,剩余的工衣放仓库了,以后有需要再领取,那剩余的工衣应计入哪个部门的费用呢?哪个二级明细呢?
老师 我们的工资比如4月的6月份才发 那这个5月份的要7月才发 那5月的要发外账走个税吗 还是说可以6月在发
近期不发工资,只发五险一金,我是按照五险一金的金额申报个税,还是税前工资申报个税
比如建筑类公司24年10月申报印花税之前都是按次申报的,可能当时没注意在填写10月份印花税申报表选成了按季申报,导致了24年10月份申报按季申报,后面也没进行按季申报,一直到至今,像这种情况应该怎么处理呢?
老师:给分公司的负责人转借款,这个和给法人企业转借款,是一样的有视同分给风险吗?分公司的负责人不是总公司的股东。
老师:您好!请问个人和民宿管理公司合作,将房子交付给民宿管理公司,让民宿管理公司在小红书,抖音等平台发布网上订房信息,每个月民宿管理有限公司按营业收入收取40%的管理费用,余下60%分配给个人,个人开发票到民宿管理公司支取这部分费用,请问,个人支取的这60%的费用需要缴纳个人所得税吗?需要缴纳多少?
老师有没有查询发票作废情况的平台呢
你好,发票真伪里面就可以查。