可以,只是付现这么大,容易引起税局怀疑。 按实际的用途处理
有个单位既是客户也是供应商,现金收入单出纳把客户填了供应商,那我这边没留意做成了凭证,做:银行存款,贷:应收账款,这个月发现后,我们在应付供应链做了一份单增加了应付帐款,相应在应收账款供应链乜做了一份单调减了应收账款,请问我在应付应收做的那两份单凭证怎样做?
老师我们是做电商平台的,刚才在做季报时发现货币资金出现了负数七十多万,这七十多万是支付给供应商的,有发票回来的,我们当时付款就只做了一笔借应付账款,贷银行的,是不是分录错了,导致的货币资金出现负数
老师这个开给供应商的支票存根是现金支票还是转账支票,怎么看呢,上面显示的出票日期是供应商到账的日期吗,这个是到期银行自动划转还是供应商手动提取,比如像这笔914481月份我的对账单没看到这金额转出,从哪里体现钱确实转给他了
单位提取现金,在银行写的是差旅费,提取出来四十万,现实中是供应商拿走了,我现在怎么做账?是不是现金不能付给供应商?
老师,我想问下,就是我是新来的会计,不知道之前会计咋做的账,现在我拿到申请付款单,银行回单,付给供应商的,那么我怎么做分录呢?
在税务局开票纸质要盖公章吗
老师好!我们公司工商和税务已注销,有一个一般户忘记注销了,基本户已经注销了,一般户还能不能注销,不注销有没有什么影响
请问,现在电子发票,员工采购东西,比如7月份开票回来,但是这个月她没有来报销,这个收到的发票是不是就是当月的费用,怎么做账好点,还是等来报销了,才当做报销那个月份的费用处理
发出存货成本的变更为什么是会计政策变更而不是会计估计变更?
汽车零部件企业如何盘点
老师好,建筑公司挂靠方有些款是通过个人支付的,这个人没在我们公司申报个税,我可以直接把款转给这个人吗?
老师个人到税务局代开劳务票120万,个税和增值税怎么交呢,要交多少帮忙算一下感谢
老师好,对于对银行提供的报表,一般调整报表要调哪些项目?
印花税需要计提吗?还是缴纳的时候借:税金及附加 贷:银行存款
老师好,报表之间有什么逻辑关键性吗?
拿现金是不是要写收据给我
要不然怎么证明拿了现金
拿现金是要写收据给我。