您好,那您属于虚假申报,骗取补贴,风险很大
老师您好,我们公司2020年的账务我是根据2021年5月31日汇算清缴申报的报表(资产负债表、利润表)更改的,因为当时汇算清缴的时候有点问题,就先按大概数字申报了,现在我调整后发现20年资产负债表跟交上去的汇算清缴的资产负债表不一样,收入成本费用以及合计数都一样,但是里面的应付账款,应付职工薪酬,还有其他应付款在这三个科目的期末余额不一样,老师这种的是必须要做成一样的吗 还是可以不一样
暂估成本票到不了怎么解决呢?如何做账。老师,我们公司资产负债表里的其他应收款,预付账款数额比较大,我申报的时候可不可以稍微改一下申报,把货币资金多增加一些,应收账款也增加些,那样其他应收,其他应付不就前了吗?可以这么做吗?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师,企业去注销,有一些科目还有余额怎么办,比如货币资金,其他应付款,预收账款,固定资产原价这几个科目。现在要搞出一个资产负债表。但是我做不了账没有软件。我能直接填期末余额为0吗?会不会被税局问。这几个科目会影响了哪些科目我可以直接改数据的就是不列会计分录了做账了直接填资产负债表?是小规模公司
应付账款期末余额在借方,然后系统出资产负债表的时候,应付账款项目为0,它的期末余额移到了预收账款项目(方法一),但是我们公司都不用预收预付账款科目的,我想应付账款直接负数体现在报表上,预收账款是0(方法二),可以这样操作报表吗?因为要季报财报了 问题2,我按负数体现(方法二)做了报表,但是资产总额比方法一少了,这个没关系吗
你好老师,离职经济补偿,不足一月怎么计算,比如2023年8月14日入的职,2025年9月15日离职实际按几个月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一号之前对方给我们开票,我们先挂预付款可以吗,对方估计挂的预收款然后明年开完票他们入收入,我们明年五月前取得发票入费用
新公司注册资金现在是几年必须全部到账啊?之前是5年内,现在又延长吗?
你好老师,工程劳务公司,今年前三个月报个税人数是70多个,第四个月的8人后面几个月都是6个人,累计人数288人平均一个月24人,明年不交残保金对吧?但是季度平均前两个季度是56人平均,后面整年再平均是季度平均就业人数31人,这个会有什么影响吗?或者明年报今年汇算清缴啥的又什么新增税种吗?
老师,我们公司现在是小规模,业务发展需要向下个季度要升级一般纳税人,有一个问题,那我们升级后在我们还是小规模阶段还有应收应付的钱和应该开出去和还未收到的的普票 怎么办?
员工出差学习 餐饮没有发票怎么办
老师,8月份我用现金给员工A发了生日福利,8月份我报销了,请问账务怎么做?
2024年12月30日完成的税务报道,2025年需要申报2024年的残保金吗?
老师一个股东是一人有限公司好还是个人独资企业好
老师:出口的外贸企业有材料采购进项可以申请退税,在电子税务局主表中,本月产生的外贸收入是应该在“三”那列免抵退填,还是在“四”那列免税填?
假如编上的这个数额本身就是后面要支付的,但是因为没有实际支付所以没有入账。我可以把他做成暂估入成应付账款,这样是不是就可以了呢
您好,那您编制是否有合理依据,会计是权责发生制,没有发生的业务不记账
就是未来两个月内可能就要签合同付款了,但是想做成2022年的账,可以在2022年年底做成暂估吗
您好,那您的处理不可以暂估