借:应交税费-应交增值税 -进项
贷:未分配利润

开办期,租赁厂房第一个月付了一年租金,当时没有收到发票,分录做了借:应付账款 贷:银行存款,然后两个月的摊销借:管理费用 贷:应付账款,那等过几个月收到房租的增值税发票分录该怎么做?
老师,货拉拉,,6月份开专票1000元运输费给我们公司,6月收到票也入了账,进项发票也认证了,当时的账务处理 借:销售费用-运输费943 应交税费-进项税额57 贷:银行存款, 8月份因为这张发票有问题,货拉拉就开了红字发票给我,现在这张红字发票要怎么做账务处理,
3月份的时候,有一笔运输费3000元,当时没有发票,直接用银行存款付款的,我直接做,借,销售费用,贷,银行存款。这个月发票到了,那我现在怎么入账了
老师,是这样的,2022年6-12月运输费每月入账时没有发票,就直接做的借:销售费用-运输费,贷:银行存款。2023.1月收到了这几个月的增值税专票,开票日期也是23年1月,此时该怎么做调整呢??
老师,是这样的,2022年6-12月运输费每月入账时没有发票,就直接做的借:销售费用-运输费,贷:银行存款。2023.1月收到了这几个月的增值税专票,开票日期也是23年1月,此时该怎么做调整呢??
肇东市农业总资产收益率
有个项目在3年前已开出了工程发票,但由于工程质量问题被罚了15万工程款,工程发票已包含了这15万的金额,现在我的账上应该怎么处理呢?
老师,资产负债表的所有者权益和利润分配都是负数,几十万有风险吗
请问可以帮忙看看财务报表有没有问题吗
2025年12月是不是要结转本年利润了呢?怎么结转?
法人、股东没在公司签合同领工资,是不是就不能发年终奖,算分红了
你好老师,公司土地要卖土地交税的面积跟出卖的面积有出入,系统会预警吧,能开出发票来吗
关于从公账上转了备用金给股东代发兼职人员的工资 是写管理费用-劳务费?还是应付职工薪酬?主要是兼职的人员发了工资也不愿意报个税,兼职人员不愿意报个税这是否会对公司有影响?
修设备对方开的技术服务费可以吗
老师,小规模纳税人季度超过30万,附加税减免的50%需要计入营业外收入吗
为什么贷方是未分配利润
还有上年的销售费用不做调整吗?
上年的费用做的是含税金额
冲减销售费用-运输费
汇算时,销售费用按调整后的,即不含税金额填报
我想确认一下,我在23年1月需要先把上年做的分录抵消?
还是只调整财务报表销售费用金额,只做一笔税金调整分录
这二种方式都可以,对金额的影响都是一样的