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老师你好,税务局突然联系我,跟我核实我企业去年12月份开过这张23.9元的原油发票,第一次被问,不明白税务局的目的,麻烦老师教一下应该怎样回复?还有就是我目前没有收到这张发票,

老师你好,税务局突然联系我,跟我核实我企业去年12月份开过这张23.9元的原油发票,第一次被问,不明白税务局的目的,麻烦老师教一下应该怎样回复?还有就是我目前没有收到这张发票,
2023-01-29 11:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-29 11:06

你好,这个是有实际业务的吗?你看一下这个发票开的是正确的吧,你是购买的这个产品吧。

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快账用户8056 追问 2023-01-29 11:10

我翻了下手里的发票,我这边没有这张发票

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齐红老师 解答 2023-01-29 11:13

你先判断判断一下这个业务是不是真实的,对方开的是不是正确的。

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你好,这个是有实际业务的吗?你看一下这个发票开的是正确的吧,你是购买的这个产品吧。
2023-01-29
是电子税务局里面 没有显示 您 1月份我开了一张纸票 正数发票
2024-01-04
您好! 您找的老师没在线上,明天我帮您问下哈!
2024-01-04
您好,根据您的描述,问题回复如下: 1、首先需要冲回去年12月多暂估的成本。去年12月多暂估的成本是481611元(价税合一),因此需要冲回这部分暂估成本。具体操作如下: 借:工程施工 -481611元 贷:应付账款 -481611元 2、处理今年1月份收到的发票。由于当时忘记了去年12月的暂估成本,所以需要将实际发票金额与去年12月暂估成本的差额进行调整。由于去年12月暂估的成本比实际发票金额多,因此需要将这部分差额调整到工程施工和应付账款中。具体操作如下: 借:工程施工 (实际发票金额与暂估成本的差额,正数) 贷:应付账款 (实际发票金额与暂估成本的差额,正数) 这里的差额需要根据实际发票金额和去年12月暂估成本的具体数值来计算。 3、处理对方尚未开票的1414410元。由于这部分金额尚未收到发票,因此暂时无法进行会计处理。建议在备查簿中进行登记,待收到发票后再进行相应的会计处理。 以上针对您的问题回复,希望能够帮到您。
2024-04-12
您好,您需要哪些支持
2022-11-01
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