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老师,年末进项税额转出余额一般是在贷方的,我这个科目余额在借方,也不知什么原因造成的,应该怎么处理?

2023-01-29 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-29 15:22

你好 借:其他流动资产 贷:应交税费

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你好 借:其他流动资产 贷:应交税费
2023-01-29
您好 借:进项税额转出 -50 贷:成本/费用 50
2024-01-04
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-20
你好,这个进项税额转出只会出现在贷方,不会出现在借方
2025-01-09
你好1. 是的; 一般建议是结转下的;     如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款 
2023-01-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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