是的,你这个增值税的税负就是0

老师,我问下我12月有增值税附加税要交,没有留抵税额,应交增值税期末余额是0是吗?应交的增值税附加税1万就是应交税费期末余额是吗?正好本期有待认证进项税额3万,余额表应交税费勾稽关系是不是拿1万减去三万=负数2万,是吗?
老师我们是一般纳税人进项有100万,销项开出发票101万,那一万是不是就是收入,也就是要交一万的增值税吗?
老师好,不含税收入5600万增值税税负率5%,应交增值税是28万,对吗
请问老师,销项税额13万,进项税额14万,留1万不抵扣,其他的全部抵扣,应交增值税税额为0可以吗?
老师你好,我们公司这个月销项税50万,进项税60万,如果是销项税60,进项税50万,平时月份,我们结转未交税金时直接就是,借,应交税费—转出未交增值税;贷,应交税费—未交增值税,所以现在销项税小于进项税,那我应该做凭证啊?
老师增值税税负率有要求吗
这个年头,真实做账就是了哈。税负只是个参考。