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老师,请问销项电子专票本月已经开出,货款已经汇进公司账户,但是现在已经确定进项票开不到,想要冲红可以吗?

2023-01-30 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-30 10:09

你好; 你开出去的发票 ;说明已经是发生了收入了; 你不应该去红冲开票的 ; 你  没有成本发票;正常结转成本 ; 到时汇算调增成本即可  

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快账用户5282 追问 2023-01-30 10:10

因为没有进项票,只有销项票,增值税和所得税费很高,所以想撤销这笔业务

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齐红老师 解答 2023-01-30 10:11

你好;  你 就算是把发票红冲了;  你也得做无票收入报税的; 最终你成本没有发票 还是会影响所得税 的 ; 除非你自己去偷漏税 

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快账用户5282 追问 2023-01-30 10:12

老师,为什么要无票收入报税啊?我把这个销项票红冲,收到的款项退给对方不可以吗?

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齐红老师 解答 2023-01-30 10:14

你好; 无票收入和你开票收入是一样的 ; 无票收入只是没有开票出去而已 ;但是 你这个已经是收入哦 ;也得报税 

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快账用户5282 追问 2023-01-30 10:15

那老师,请问这个无进项票,只有销项票的时候增值税和所得税的税率是多少呀?

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快账用户5282 追问 2023-01-30 10:17

老师,我在网上看了,说没有进项票,只有销项票的情况下,增值税是16%,所得税是25%,现在还是这种情况吗?现在应该是没有16%税了吧?

老师,我在网上看了,说没有进项票,只有销项票的情况下,增值税是16%,所得税是25%,现在还是这种情况吗?现在应该是没有16%税了吧?
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齐红老师 解答 2023-01-30 10:18

你好;     是的;   目前来说 不符合小微是25%税率报所得税的  ;    没有16%税率哈  

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快账用户5282 追问 2023-01-30 10:20

老师,要是我开进项普票,那增值税就按13%收,所得税就不该按25%收了,对吧?

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齐红老师 解答 2023-01-30 10:27

你好;   你如果符合小微企业的话; 你  就不会按25%来收取所得税的 

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