你好; 你开出去的发票 ;说明已经是发生了收入了; 你不应该去红冲开票的 ; 你 没有成本发票;正常结转成本 ; 到时汇算调增成本即可

老师请问我去年有一张专票已经认证了现在需要红冲,进项税额转出的话,开的正确发票还是按正常认证抵扣吗
老师,请问销项电子专票本月已经开出,货款已经汇进公司账户,但是现在已经确定进项票开不到,想要冲红可以吗?
老师,我想问一下22年我司收到一张进项专票,当时已经入账抵扣,24年客户说要红冲开普票,如果客户红冲了发票,我们要回去更正22年的所得税汇算吗
老师 有个问题请教下 4月付的货款 5月才收到进项票 我可以进项票做账到4月吗 那批货卖出去的销项我4月已经开出去了 现在我进项缺口太大了
老师您好,请问公司在4月份开具了一张数电发票,是电子专用发票,已经隔了几个月了, 现在已经不能作废了,开具了一张红字发票,做了红冲,现在重新开具一张蓝字发票,请问我开具的红字和蓝字发票是不是都要给到对方呢?
因为没有进项票,只有销项票,增值税和所得税费很高,所以想撤销这笔业务
你好; 你 就算是把发票红冲了; 你也得做无票收入报税的; 最终你成本没有发票 还是会影响所得税 的 ; 除非你自己去偷漏税
老师,为什么要无票收入报税啊?我把这个销项票红冲,收到的款项退给对方不可以吗?
你好; 无票收入和你开票收入是一样的 ; 无票收入只是没有开票出去而已 ;但是 你这个已经是收入哦 ;也得报税
那老师,请问这个无进项票,只有销项票的时候增值税和所得税的税率是多少呀?
老师,我在网上看了,说没有进项票,只有销项票的情况下,增值税是16%,所得税是25%,现在还是这种情况吗?现在应该是没有16%税了吧?
你好; 是的; 目前来说 不符合小微是25%税率报所得税的 ; 没有16%税率哈
老师,要是我开进项普票,那增值税就按13%收,所得税就不该按25%收了,对吧?
你好; 你如果符合小微企业的话; 你 就不会按25%来收取所得税的