你好; 你开出去的发票 ;说明已经是发生了收入了; 你不应该去红冲开票的 ; 你 没有成本发票;正常结转成本 ; 到时汇算调增成本即可

老师请问我去年有一张专票已经认证了现在需要红冲,进项税额转出的话,开的正确发票还是按正常认证抵扣吗
老师,请问销项电子专票本月已经开出,货款已经汇进公司账户,但是现在已经确定进项票开不到,想要冲红可以吗?
老师,我想问一下22年我司收到一张进项专票,当时已经入账抵扣,24年客户说要红冲开普票,如果客户红冲了发票,我们要回去更正22年的所得税汇算吗
老师 有个问题请教下 4月付的货款 5月才收到进项票 我可以进项票做账到4月吗 那批货卖出去的销项我4月已经开出去了 现在我进项缺口太大了
老师您好,请问公司在4月份开具了一张数电发票,是电子专用发票,已经隔了几个月了, 现在已经不能作废了,开具了一张红字发票,做了红冲,现在重新开具一张蓝字发票,请问我开具的红字和蓝字发票是不是都要给到对方呢?
像全托管电商代运营店铺(含销售、退换货、收款、推广、设计、客服、数据、售后)收取服务佣金,一般开的发票开生产生活服务二级明细开经纪代理服务,还是企业管理服务还是信息技术,才合规
请问老师,本月缴纳上月的社保,那么每年6月份调整社保基数,是7月份缴纳6月份社保的时候按照新的基数缴纳吗
老师 我调账 3月份的主营业务成本红字了需要怎么调呢
您好老师,公司购买工服,员工承担一半,从工资扣,员工那部分是不是计入其他应收款就可以
老师 25年项目成本结转有误 项目已完工 应全部结转 但实际未全部结转 26年如何调整
老师,单位可以找企业把电子承兑贴现了么?这种账怎么做?
您好老师:我们在销售方采购货物日期分别是5.22—5.23号。6.1—6.2号两批。销售方说他家现在没有进项,要先开61—6.2号的。我们提出先开5.22—5.23号的,但是他家说不能先开5.22—5.23号的,他家的货是从不同厂家进货,这和给我们开销售发票有关系吗?
我公司土地面积8306.55平方米,17年买的,税率是4,请问2季度城镇土地使用税,怎么计算,
收到一笔别的单位暂放我单位的账款,之后还要还回去,是借银行存款贷其他应付款吗?
你好,一个施工项目设计费可以做项目成本吗
因为没有进项票,只有销项票,增值税和所得税费很高,所以想撤销这笔业务
你好; 你 就算是把发票红冲了; 你也得做无票收入报税的; 最终你成本没有发票 还是会影响所得税 的 ; 除非你自己去偷漏税
老师,为什么要无票收入报税啊?我把这个销项票红冲,收到的款项退给对方不可以吗?
你好; 无票收入和你开票收入是一样的 ; 无票收入只是没有开票出去而已 ;但是 你这个已经是收入哦 ;也得报税
那老师,请问这个无进项票,只有销项票的时候增值税和所得税的税率是多少呀?
老师,我在网上看了,说没有进项票,只有销项票的情况下,增值税是16%,所得税是25%,现在还是这种情况吗?现在应该是没有16%税了吧?
你好; 是的; 目前来说 不符合小微是25%税率报所得税的 ; 没有16%税率哈
老师,要是我开进项普票,那增值税就按13%收,所得税就不该按25%收了,对吧?
你好; 你如果符合小微企业的话; 你 就不会按25%来收取所得税的