您好,这个是不再给了是吗

#提问#老师请问公司已经有销售了,款也回了,只是对方还没叫开发票,我这个要先申报销售收入尼?还是等开发票再做销售收入?
你好,老师,我们公司给托运公司付1900元运费,但是他们说其中100元代收的,开不了发票就开了1800元发票,这个运费个人垫的钱,付款记录确实1900,这个100元怎么处理
老师好,有两个问题: 1、一般纳税人公司,公司购买了几台设备,货物已经到了,款项未付,发票也未收到,请问怎么做账? 2、小规模公司,当月有销售,已收到款,并开具发票,后续销售退回,款项退回,但发票未红冲,请问怎么做账?
老师,请问付款了1900,发票收回了1800,还有100的发票未收回,由于对方公司注销了,怎么做账
老师,由于对方公司注销了,还有100元的发票未收回,怎么做账啊
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
是的,对方公司都要注销了
您好,那你就是 借 应付账款 1900 贷 银行存款 1900,剩下那个不能扣除就行
我们是直播行业,这个费用是付给第三方的主播费用,不能做应付款吧,差点100是不是需要做纳税调整?
对的,纳税调整,这样啊,这样的话,作为销售费用
可以做成本吗?
主营业务成本,直播可以
好的,感谢
不客气的,理解了就好
老师,还想问下差额100,能做预付款后再转入坏账准备吗?
你说再去计提坏账是吗
是的,不知道可不可以
别这样了还是,不建议
好的,那还是做成本了,到时纳税调整
嗯嗯理解了就好的