你好,你固定资产清理叔叔没有结转,他应该结转出去,结转到资产处置损益,如果没有这个科目放到营业外收支。

您好老师,请问我当月处置固定资产时固定资产的变价收入没有确定,固定资产清理当月就有余额,可以当月不转0,下月再转0吗。
老师,你好,上月固定资产清理一台叉车原值:66548.7元,已累计折旧合计6097.85元,请问固定资产清单的净值610656.63元与资产负债表中的净值604558.78元,有差异6097.85元,是那里出问题?
老师,您好,请问当月发生固定资产清理时,月末固定资产卡片的净值,与本月资产负债表中固定资产净值,相差当月固定资产清理数。这种情况是正确的吗?
老师,第一季度申报资产负债表,其中固定资产为负数,固定资产1月份开始为负数,发生固定资产清理,请问这个怎么调账,1月清理最后分录为借 固清 贷营业外收入
请问老师资产负债表“固定资产”项目是固定资产-累计折旧-固定资产减值准备+固定资产清理,这个固定资产清理是固定资产清理账户的余额吗?是正数还是负数呢?
老师,麻烦问下一般委托付款函是哪方写
国内旅客运输服务进项税额抵扣的旧规与新规
1月份发12月份的工资,2月申报个人所得税时,申报的是1月份的工资还是12月的工资
2026年10号公文怎么查从哪里查
个体工商户,酒店行业,除了交增值税,股东还需要交哪些税
老师好,请问我公司生产控制柜的,税率分别为13%(销售控制柜)与9%(安装)的,属于混合销售的吧
应收账款贷方余额800万,就是相当于是预收账款贷方800万,是负债,,就是说要么我们还给对方800万,要么我们给对方开票800万,是吗?(家权老师不要回答)
应收账款贷方余额800万,就是相当于是预收账款贷方800万,是负债,,就是说要么我们还给对方800万,要么我们给对方开票800万,是吗?
我们注册地是在市里,在县区办公,想问一下这个该怎么进行税务处理啊,算是跨地区经营吗?
税控盘注销后 发票大厅全部作废了 税控盘注销了 作废的发票是不是就不需要了
结转到资产处置损益了,固定资产清理这个科目,一借一贷,没有余额。 结转完,发现当月发生固定资产清理时,月末固定资产卡片的净值,与本月资产负债表中固定资产净值,相差当月固定资产清理数。这种情况是正确的吗
哦,不对的,这个应该是你固定资产的借方余额合计。
老师,哪个应该等于固定资产的借方余额?
你好,资产负债表里面的固定资产的余额。
是企业会计准则做账的,这个固定资产应该是固定资产的借方余额减去累计折旧之后的。
我现在的情况是: 报表固定资产净值+固定资产清理数=固定资产卡片净值 这样就是正确的,对吗?
这个是不正确的。你减少的时候,固定资产卡片是不是没有操作,应该是减少有一个变更。
卡片当月做了减少。
那不对,固定资产卡片的这个不对。
你找你软件售后看一下的吧。