你好,咱要找到负数的原因才能调整。

老师,我们10月借固定资产1万贷现金1万,11月卖车, 首先借固定资产清理1万贷固定资产1万 卖车后二手市场上开了个5万的发票 借现金5万贷固定资产44247.79 销项税5752.21 赚钱了借固定资产清理34247.79贷营业外收入。 老师您看下我的会计分录对吗,另外你通过我的分录您能告诉我,这笔账下了之后我账上的收入是多少吗?
请问19年入账的固定资产是20800元,计提折旧至2021年12月末 资产负债表期末余额是4535元。现在我申报汇算清缴扫描出现这个提示。我要如何修改处理? ◆ 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【20800】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【4535】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实。
老师,第一季度申报资产负债表,其中固定资产为负数,固定资产1月份开始为负数,发生固定资产清理,请问这个怎么调账,1月清理最后分录为借 固清 贷营业外收入
刚接手一个小规模纳税人公司,固定资产为负数,查了一下发现有固定资产清理重复记账了,是去年4月5月两个月都做了固定资产清理,现在四月份了,我对冲了一笔分录,请问报表怎么调,要报年所得税了
17年6月公司买的小货车59800,折旧34086,23年11月有卖了17000 ,账面净值25256.5, 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 25256.5, 累计折旧34543.5, 贷:固定资产59800。 2、取得清理收入: 借:现金17000, 贷:固定资产清理 15044.25,增值税1955.75 3、结转清理净损益,借:资产处置损益 10212.25 贷:固定资产清理10212.25 老师分录借贷对吗,为什么资产负债表中账面和固资折旧费中的账面不一样呢,资产负债表中账面多3743.5
老师/:coffee,我们单位给客户报价的时候,是包含着运费那块的。但是负责给我们运输货物的公司,有的能给我们开具运输专票,有的不开,说是开的话,要求我们给他的运输费用加9个点的税费。 这样的话,我们给客户报价的时候,货物价格需要提高多少合适啊?
小规模企业和一般纳税人企业所得税怎么算
老师 25年开了153800的发票 已付款80000 现在付款只付70000 怎么处理
一般纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。纳税人未按规定提供上述资料的,不得抵扣。 这个增值税法实施后有变化吗
从公户取现金出来给员工发放年终奖,需要申报年终奖个税吗
新成立的企业必须缴纳工会筹备金吗
法人也是股东,经营所得个税是在公户里交完,直接转到法人私户,法人私户再分发给股东,股东还需要交什么税吗
老师,什么是留抵税款
老师,学堂的报税实操不能用了吗?
请问离职补偿怎么算的?