你好,同学。 你需要确认折旧金额就必须知道原值,不然折旧无法确定

老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
那老师我不知道这个茶园的原值是多少,那我怎么开始累计折旧呢?累计折旧完了之后又显示我的那个累计折旧是负20万,我真的好头痛
老师,我刚到一家建筑公司,这个单位固定资产没有台账,不知道原值是多少,也不知道累计折旧了多少,怎么办?上任会计就随便提的折旧
汇算清缴税务局玩我们调整折旧说,顺我们折旧提的高,比如说账栽金额原值100万,折旧15万,累计折旧20万,税务局说我们折旧多提5万,那么这个税收金额栏次怎么填写?是不是这么填写!税收金额原值也是100万,税收折旧金额填写10万,税收累计金额填写20万呢?
老师,16年购入固定资产20万元,折旧年限8年,已经折旧完成,要做资产处置,没有残值的情况下计提折旧是不是也是20万,但是现在账上原值是20万,累计折旧是15万,那我处置分录 借:累计折旧 15 贷:固定资产原值 20 您看有差额记哪里,应该是不是少计提折旧了呢 要不然怎么累计折旧额不是20呢
王总,1️⃣第一家专业地磅:普票1980,专票2200(价格都含税运)。2️⃣第二家卓越电子:普票2000,专票2200(不含运),3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ,这个要怎么对比算给采购听
老师,我们这个是做餐饮总部的公司,下面的门店从我们公司采购食材,我们公司再向供货商去下单,目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额,又注册了两个商贸公司,门店从我们这小程序上下单,我是做预收款吗?然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗?
请问还有别的原因吗?
老师,借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款,里面的内容word打印1张就可以,精简一下
清算报备6月15-30日,现在要报第二季度财务报表,,请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗?
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
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我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
那我假设我的颜值是100万的话,那我这个科目余额怎么就是负20万了吗?
折旧不可能大于固定资产原值,所以不会存在您说的负数。
那你的意思是我大于原则是吗?那我之前我都没有提过额折旧嗯,我今年我才开始做的那个成本
你这里 累计折旧=(固定资产−残值)÷预计使用年限 每年折旧 所以折旧金额不可能大于原值
我去年我前年大前年我都没有提折旧,我今年提的他就变成负20万了,我究竟应该怎么样才能把那个折旧又提了?又不能成为负数呢?
什么意思 你没有计提,可以补计提 补也不会导致负数
那我补题的怎么就又导致负数了呢?
你肯定就是金额错误,提多了才会负数
累计折旧=(固定资产−残值)÷预计使用年限 每年折旧的计算公式
老师,你看我上面的那个图片有有有标蓝色的那个图片,怎么就提多了?我不知道哪里提多了
生物资产,你的折旧大于原值了 你去看一下你折旧怎么计算的,显然是这里错误了
怎么就大于原值了吗?原值是多少我都不知道是多少
你这里生物资产贷方和借方 你去查一下贷方数据由哪些构成 大于了借方 导致负数
那如果我要把它扯平了,我借生产性生物资产累计折旧的话,我带应该带什么呢?就是我应该怎么样把它扯平嘛?我这边补题补题的话,我也补题了,但是关键是补题的那个系统的分录我不知道应该怎么写
你现在需要去看一下贷方发生额是由哪些构成 然后才能确定处理方法
单方发生额就是由这些构成啊!
你这里摘要是入库 看你的明细或总帐1621的贷方
20万的话就多了个20万嗯,他是一个负数,是不是因为这个借方多了20万?他就变成负数了,然后我应该怎么样去变成零嘛?
你要去查是哪一笔凭证多出来的 当时错误原因 才能决定如何调整