你好,同学。 你需要确认折旧金额就必须知道原值,不然折旧无法确定

老师,请问下固定资产出售 后,在汇算的资产折旧表 里资产原值是减去出售的固定资产的账面价值,本年折旧 是本年12个月管理费用计提年旧的总额,累计折旧是上年折旧+今年折旧-出售固定资产时借的累计折旧,是这样填么,如果不是应该怎么填写?如:固定资产原值100万,上年累计折旧35万,出售固定资产20万(已累计折旧10万),本年计提折旧10万(含出售固定资产计提一个月的金额),那我在原值填80,今年折旧10,累计折旧35?
那老师我不知道这个茶园的原值是多少,那我怎么开始累计折旧呢?累计折旧完了之后又显示我的那个累计折旧是负20万,我真的好头痛
老师,我刚到一家建筑公司,这个单位固定资产没有台账,不知道原值是多少,也不知道累计折旧了多少,怎么办?上任会计就随便提的折旧
汇算清缴税务局玩我们调整折旧说,顺我们折旧提的高,比如说账栽金额原值100万,折旧15万,累计折旧20万,税务局说我们折旧多提5万,那么这个税收金额栏次怎么填写?是不是这么填写!税收金额原值也是100万,税收折旧金额填写10万,税收累计金额填写20万呢?
老师,16年购入固定资产20万元,折旧年限8年,已经折旧完成,要做资产处置,没有残值的情况下计提折旧是不是也是20万,但是现在账上原值是20万,累计折旧是15万,那我处置分录 借:累计折旧 15 贷:固定资产原值 20 您看有差额记哪里,应该是不是少计提折旧了呢 要不然怎么累计折旧额不是20呢
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
员工住宿舍,收取员工宿舍的水电费要怎么做账
老师,你好,请问我是生产型企业,出口不退税,发票开税是0还是免税,谢谢
那我假设我的颜值是100万的话,那我这个科目余额怎么就是负20万了吗?
折旧不可能大于固定资产原值,所以不会存在您说的负数。
那你的意思是我大于原则是吗?那我之前我都没有提过额折旧嗯,我今年我才开始做的那个成本
你这里 累计折旧=(固定资产−残值)÷预计使用年限 每年折旧 所以折旧金额不可能大于原值
我去年我前年大前年我都没有提折旧,我今年提的他就变成负20万了,我究竟应该怎么样才能把那个折旧又提了?又不能成为负数呢?
什么意思 你没有计提,可以补计提 补也不会导致负数
那我补题的怎么就又导致负数了呢?
你肯定就是金额错误,提多了才会负数
累计折旧=(固定资产−残值)÷预计使用年限 每年折旧的计算公式
老师,你看我上面的那个图片有有有标蓝色的那个图片,怎么就提多了?我不知道哪里提多了
生物资产,你的折旧大于原值了 你去看一下你折旧怎么计算的,显然是这里错误了
怎么就大于原值了吗?原值是多少我都不知道是多少
你这里生物资产贷方和借方 你去查一下贷方数据由哪些构成 大于了借方 导致负数
那如果我要把它扯平了,我借生产性生物资产累计折旧的话,我带应该带什么呢?就是我应该怎么样把它扯平嘛?我这边补题补题的话,我也补题了,但是关键是补题的那个系统的分录我不知道应该怎么写
你现在需要去看一下贷方发生额是由哪些构成 然后才能确定处理方法
单方发生额就是由这些构成啊!
你这里摘要是入库 看你的明细或总帐1621的贷方
20万的话就多了个20万嗯,他是一个负数,是不是因为这个借方多了20万?他就变成负数了,然后我应该怎么样去变成零嘛?
你要去查是哪一笔凭证多出来的 当时错误原因 才能决定如何调整