同学你好 预交增值税转入未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-预交增值税 当月的销项-进项,最终也是转入未交增值税 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷应交税费-未交增值税 这样达到抵消的效果。
我想问下由于加计抵减,去年11月的增值税多交,现在申请退回多交部分增值税、附加税,账务该如何处理
老师,您好,2017年退了一笔400万增值税,一直没抵扣48万的附加税,2022年10月交税时,抵扣了应交附加税15万,应该怎么做凭证,谢谢
多交增值税 且附加税也多交了;缴纳增值税后怎么记账;后续退回增值税及附加税的账务处理
10月多交增值税附加税108万,11月先抵税22万后退税,怎么做账务处理
老师2022年10月计提城建税28万,教育费附加17万,地方教育费附加11万,10月应交增值税576万,这四个税2022.11月交纳,现2023年1月收到税务局把以上交的税退回如何做账?
请教一下,我们每月10号发放上月的工资,比如9月份做账计提了9月份的工资,10月10号发放了该笔工资,我这月申报个税税款所属期9月,对应的是9月份这笔工资,这样操作有问题吗
我是江西省的,这个月申报个税时间是什么时候呀?
老师,最近都在说所得税申报的工资,到底怎么填呢
想请问有没有老师在湖南长沙做过学校食堂的项目会计的,我是刚入职一家长沙学校的项目会计,但是之前没做过餐饮会计,不知道要从何处入手,账务处理也不是很清楚,麻烦有知道或者做过类似工作的老师指导一下工作
你好老师,新注册的公司税务网上开通了,个人所得税里面为啥还没有企业办税权限?怎么申报个税
送客户的购物卡应该怎么做账?
如何从名字上区分法规规章,规范性文件?
刚切换成公司的办税人,是不是直接就可以开票,不需要申请成为开票人
库存商品如何结转成本?
@董孝彬老师你好,你不是说这样做分录就对嘛,然后个人部分社保是在发工资时候, 借,应付工资(包含个人社保),贷,银行,贷其他应收款(个人社保)。然后再扣社保时候借,应付工资(单位社保)借,其他应收(个人社保),贷,银行—————这是最正确吧???(总之其他应收借代相抵消是在发工资和交社保时候抵消,如果只交了社保,没发工资,可能就会出现红字负数,但是不用管,等着发工资就会抵消掉,是这个道理吧?因为我的这家好几个月才发一次工资)