可以实际拿来只报销8千。

老师,请问实际操作中,比如像我七月份开了专票,但是我有很多进项票可以抵扣,但是还是交了增值税,前辈说交点税不那么容易被税局查,请问比如我七月开了一张10万的销项票,但是我公司有合计10万的进项票,那我勾选不就刚好全部抵扣完了吗?为什么还要交,抵扣完还怎么交税呢?
请问一般纳税人本期一张专票上开的进项税是一万,本期销项也是一万,如何勾选了是不是这一万都要抵扣了?如果本期我只想抵扣八千,交二千的增值税,要怎么操作呢?
老师,请问哪些专票不可以抵扣进项呢?有一张专票开票内容与实际购买的有点差异,可以认证为不抵扣发票吗?
老师,请问我有一张专票是1万,我可以实际拿来只报销8千吗?抵扣进项税也不抵扣完。
老师 我五月份开几张销项票出去 我是必须拿五月的进项票来抵扣吗?还是只要有进账票就可以用来抵扣?
快递公司要交印花税吗
老师你好,5.6月的报表改了一点数据,那现在是需要去税务局修改第二季度的数据?还是说直接在12月把最有名数据改一下就行?
甲公司无偿划转给乙公司广告牌固定资产80万,如何做会计分录
老师您好,请问第二季度资产负债表期末余额在第二季度企业所得税报表里面有差异,但第二季度无法再线更正,是不是需要线下大厅去更正,同时现在可否继续申报第四季度的呢?
甲公司无偿划转给乙公司广告牌固定资产80万,如何做会计分录
请问现在才补开去年的运费其他成本发票可以吗?可以作去年税前扣除吗
请问小规模纳税人增值税减免2%部分的会计分录咋做的
老师现在报第四季度的利润表里面的本期金额是10到12月份这三个月的合计数吗
老师,未付的工资在资产负债表的哪一栏,会影响资产负债表的哪个科目
老师好,我们公司是跨境电商小规模纳税人 第四季度收入501万 增值税是不是按501万*1%来交 所得税的话我们暂估成本是220万 那所得税是281万*5% 是这样算吗?