不计提增值税和所得税,本地申报时计提,只计提附加 计提预交增值税的附加 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附 申报增值税及交附加 本地申报时抵缴 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 抵减本地应交增值税 银行存款 借;应交税费-预交增值税 -预交所得税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附 贷;银行存款

老师,你好,请问同一省内异地项目需要预缴所得税吗?
老师好麻烦写下,异地预缴 增值税 附加税 个税 印花税 企业所得税 的 计提和缴纳 以及预缴增值税结转的 详细分录 谢谢
老师,请问异地预缴所得税,增值税,和附加税,个税的分录怎么做
老师在异地预缴了增值税,附加税,企业所得税。需要计提吗?
老师,请问一下我们有个工程在异地,异地预缴增值税及附加税,企业所得税,会计分录怎么做呢,需要先计提???
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
异地预缴不需要计提,本地交增值税和所得税才计题是这样吗?老师
是的,就是那个意思的,因为本地申报可以抵减的
老师假如本地交增值税30万元,异地预缴20万元,怎样抵减本地应交增值税,分录怎样记老师指导一下
计提预交增值税的附加按20万 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附 申报增值税及交附加 本地申报时抵缴 借:应交税费-未交增值税 30 贷:应交税费-预交增值税 20 银行存款10
老师问一下,本地增值税怎样计提老师,这样操作总是搞不太清楚,老师指导一下
本地就是正常根据销项税-进项,具体思路,月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
老师最后交税费借..应交税费一未交增值税 贷:应交税费一预交增值税 贷:银行存款 这样操作是吗?
货:预缴增值税是异地抵扣税费是这样吗?老师
是的,就是那样子的处理