你好,你们是什么行业?一般不经过主营业务成本
老师,我们是建筑公司,别人用我们公司, 个人打过来的货款我们转给供货商分录,借银行存款贷其他应付款-个人 应付账款-材料公司贷银行存款,那那笔其他应付款个人还挂着怎么处理?我写的对吗?
我们公司有一个在读博士,在学校就读可以有项目,项目有补助金5W,是以我们公司名义申请的项目打到我们公司的对公账户。现在要把这5W打给在读博士,需要个税吗?还是直接打给他,直接打给他就当做他私人打款到对公账号再退给他:到账时:借银行存款 贷:其他应付款——博士名字 退给博士:借:其他应付款——博士名字 贷:银行存款。这种处理可以吗?
办公车车险 保险公司先打给我们,我们在打给修配厂。打给我们时,分录借:银行,贷:其他应付款。我们打给修配厂直接借:其他应付,贷:银行就可以吗?还是需要通过主营业务成本过渡?
老师,对方公司以个人名义,给我们公司基本户打货款,这个时候我的分录是,借:银行存款,贷:其他应付款,我先挂其他应付,但是什么时候我能给她冲掉呢
员工A出差花费的打车费等,之后报销用银行存款付给该员工,做分录的时候中间需要通过其他应付款过渡一下吗?还是直接可以借:管理费用--差旅费,贷:银行存款?
国企,自来水。那就直接按我上面分录就可以吗
你好,是的,不是你们的费用直接从往来就可以