你好 1、企业正常填入一般情况下的申报数据。 2、填入增值税申报表附表四,最下面表二,就是填写加计扣除的地方了。在本期发生额中填入对应的抵减金额,然后再填写本期实际想用的抵减额保存就行了。 3、回到增值税申报主表,可以看到表中自动计算抵减了应纳税额,然后点击保存、申报、缴税就可以了。

老师,现代服务行业适用加计扣除政策,加计扣除金额在《增值税及附加税费申报》表里填写在哪一条?
老师好!增值税进项未抵扣的除了填附表二外还要填总表吗,增值税附加税费申报表是吧
老师,现在更正2月的增值税申报表,以前没有报加计扣除,现在要更正申报填加计扣除项,但不想在2月抵扣加计扣除,怎么操作呢
老师,申请了加计扣除,怎么填表?怎么增值税申报表没有啊
老师增值税加计扣除怎么填报表?
老师你好,个体户汇算清缴,收入总额,自动带出来的金额是营业收入金额,营业外收入,也要加进去是吗
第一次摊销的时候为什么写已摊销0次,不应该写已摊销一次吗?如果1月是0次,那12月不是才11次吗?
公司付了房租对方不开发票怎么入账呀
老师,十年前,合伙企业从公户以投资款汇入 B公司150万,合伙企业按长期股权投资入账,前几天知悉B公司未经我合伙企业同意按借款入的账,当年我合伙企业的银行回单就是入资款,这家事怎么操作合规,多谢
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?