你好你打算在几月份的 你要去更正申报就得给你退回

请问一下,我们一般纳税人现在让更正2021年的增值税申报表,要按加计递减来申报。我们是三月才开始开票的销项税额:2948.35,进行税额:6914.16,在按10%来加计扣除。申报表怎么填写?
2月份申报缴纳了员工个税,现在人事部想要我导出一份申报的2月份当月的员工专项附加扣除明细给她,怎么导呢,只要员工2月份当月的专项附加扣除资料,不是累计的专项附加扣除
老师,现在更正2月的增值税申报表,以前没有报加计扣除,现在要更正申报填加计扣除项,但不想在2月抵扣加计扣除,怎么操作呢
老师 我10月份申报没有填报研发费用加计扣除表,更正申报研发费用加计扣除的时候在那里选择研发费费用加计扣除A107012表
申报员工3月个税时 换了台电脑 员工专项扣除 出现前两个空缺要怎么操作 申报2月得个税时 扣缴端 累计专项扣除加了1月 2月婴幼儿扣4000 住房租金扣3000 申报3月个税时 专项附加扣除婴幼儿扣除应该是6000住房租金应该扣4500 现在申报表里只有2000跟1500
老师 一个人卖活鱼给一个超市公司,金额10万,去税务局代开发票的话,那么他需都需要缴纳什么税,缴纳多少税呢?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
我不想在二月抵减加计扣除,但本期可抵减额是灰色的,改不了,很奇怪,更正申报加计扣除了反而还要补交这部分的税的,是什么问题呢
填写实际抵扣金额了吗
自动出来的,不用手动填写,我现在是补之前的进项加计扣除,应该是退税回来才是,怎么变成还要补交税呢?是哪里操作有问题吗
你看主表19蓝 里面减去了嘛
有了,加计扣除在主表哪一列填得呢
在19蓝 是自动出来的
税管员要更正2.34月份的,那是从2月份开始更正是吗
你好可以的 你在电子税务局的吗 还是大厅大厅的可以在四月份一次填写2-4月份的