同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

平时都是外账做账,但是22年想补申报一个人的一整年的工资,这个事情财务那边需要收费800元,我们想自己申报,自己可以去申报吗,具体的流程是什么
老师,以910来申报个税,跨年的工资怎么完整做账,具体详情看图
老师请问:我刚入职一家建筑劳务公司,我看到以前年累计下来的暂估成本一有3.5亿。说都是发工人工资 和支付材料 费等 等 。但是我查了项目 的个税申报都没有看到有给劳务工进行个税申报。如果是这种 情况,我要怎么接下来冲这个账? 先找到以前年度的人员工资先去补做个税申报吗?
老师,请问我去年申报了一个员工工资,做账时有做他的工资,然后我这个月把他23年的个税申报的删了,那这个工资我需要怎么调整
老师,收到税务局社保费工作提醒,贵单位在年度缴费工资申报过程中不在不实情况,请登录单位社保缴费工资调整模块进行修改。老师,我想问一下我这是具体哪个地方申报的不对,怎么能避免这个情况的出现?
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
老师,请问如果是个体户,几时报工商年报?
按我这意思写分录
这个是标准的,现在搞错了怎么调账
同学你好 冲减错误的再做正确的
现在按我这个意思写分录
同学你好 就是冲减错误的分录 原分录负数红冲
我现在没有原分录
就是按照我这个意思完整写分录,懂吗老师
忘记交的分录补做就可以 借费用科目 贷银行存款
上个月忘交90的医保,扣在这个月,工资本来1000的,扣了90,申报个税的时候以910来申报的,
同学你好 借其他应收款 贷银行存款 借应付职工薪酬 贷其他应收款 这样
请老师带上数字啊
谢谢老师
完整的分录啊
借其他应收款90 贷银行存款90 借应付职工薪酬 贷其他应收款90 贷银行存款
借其他应收款90 贷银行存款90 借应付职工薪酬 贷其他应收款90 贷银行存款
请问老师这个是完整的分录吗
请老师带上数字啊
应付职工薪酬这里带上数字啊银行存款
会计小白啊,麻烦老师了
同学你好 数据带上了 应付职工薪酬是你这个月的应发工资的金额
这个是2022.年的工资
那这个应发工资是多少,我只举例了一个人1000还是910
同学你好 这个是一千 另外贷方还要写当月收回的社保金额等
就是会计说申报个税的时候按910报的,也不改个税申报表,那现在怎么做
改成910怎么平账呢老师
借其他应收款90 贷银行存款90 借应付职工薪酬1000 贷其他应收款90 贷银行存款910
借其他应收款90 贷银行存款90 借应付职工薪酬910 贷其他应收款90 贷银行存款820
不是的 借应付职工薪酬1000 贷其他应收款90 贷银行存款910
就是会计说申报个税的时候按910报的,也不改个税申报表,那现在怎么做
应付工资本来是1000的,由于把医保扣了90,应付工资变成910了,申报个税的时候也按910
同学你好 应该按照一千申报呀 需要更正申报