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老师,以910来申报个税,跨年的工资怎么完整做账,具体详情看图

老师,以910来申报个税,跨年的工资怎么完整做账,具体详情看图
2023-02-01 11:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-01 11:38

同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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快账用户6176 追问 2023-02-01 11:44

按我这意思写分录

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快账用户6176 追问 2023-02-01 11:45

这个是标准的,现在搞错了怎么调账

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齐红老师 解答 2023-02-01 11:53

同学你好 冲减错误的再做正确的

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快账用户6176 追问 2023-02-01 11:59

现在按我这个意思写分录

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齐红老师 解答 2023-02-01 12:03

同学你好 就是冲减错误的分录 原分录负数红冲

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快账用户6176 追问 2023-02-01 12:39

我现在没有原分录

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快账用户6176 追问 2023-02-01 12:39

就是按照我这个意思完整写分录,懂吗老师

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齐红老师 解答 2023-02-01 12:50

忘记交的分录补做就可以 借费用科目 贷银行存款

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快账用户6176 追问 2023-02-01 13:04

上个月忘交90的医保,扣在这个月,工资本来1000的,扣了90,申报个税的时候以910来申报的,

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齐红老师 解答 2023-02-01 13:11

同学你好 借其他应收款 贷银行存款 借应付职工薪酬 贷其他应收款 这样

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快账用户6176 追问 2023-02-01 13:11

请老师带上数字啊

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快账用户6176 追问 2023-02-01 13:11

谢谢老师

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快账用户6176 追问 2023-02-01 13:12

完整的分录啊

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齐红老师 解答 2023-02-01 13:12

借其他应收款90 贷银行存款90 借应付职工薪酬 贷其他应收款90 贷银行存款

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快账用户6176 追问 2023-02-01 13:13

借其他应收款90 贷银行存款90 借应付职工薪酬 贷其他应收款90 贷银行存款

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快账用户6176 追问 2023-02-01 13:13

请问老师这个是完整的分录吗

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快账用户6176 追问 2023-02-01 13:13

请老师带上数字啊

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快账用户6176 追问 2023-02-01 13:14

应付职工薪酬这里带上数字啊银行存款

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快账用户6176 追问 2023-02-01 13:15

会计小白啊,麻烦老师了

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齐红老师 解答 2023-02-01 13:21

同学你好 数据带上了 应付职工薪酬是你这个月的应发工资的金额

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快账用户6176 追问 2023-02-01 15:05

这个是2022.年的工资

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快账用户6176 追问 2023-02-01 15:06

那这个应发工资是多少,我只举例了一个人1000还是910

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齐红老师 解答 2023-02-01 15:11

同学你好 这个是一千 另外贷方还要写当月收回的社保金额等

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快账用户6176 追问 2023-02-01 15:15

就是会计说申报个税的时候按910报的,也不改个税申报表,那现在怎么做

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快账用户6176 追问 2023-02-01 15:15

改成910怎么平账呢老师

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快账用户6176 追问 2023-02-01 15:16

借其他应收款90 贷银行存款90 借应付职工薪酬1000 贷其他应收款90 贷银行存款910

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快账用户6176 追问 2023-02-01 15:16

借其他应收款90 贷银行存款90 借应付职工薪酬910 贷其他应收款90 贷银行存款820

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齐红老师 解答 2023-02-01 15:19

不是的 借应付职工薪酬1000 贷其他应收款90 贷银行存款910

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快账用户6176 追问 2023-02-01 15:20

就是会计说申报个税的时候按910报的,也不改个税申报表,那现在怎么做

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快账用户6176 追问 2023-02-01 15:21

应付工资本来是1000的,由于把医保扣了90,应付工资变成910了,申报个税的时候也按910

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齐红老师 解答 2023-02-01 15:26

同学你好 应该按照一千申报呀 需要更正申报

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同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2023-02-01
同学你好 这个可以去申报的 直接申报就可以
2023-01-13
你好,同学。 借,间接费用 贷,银行存款等等 可直接转项目间接成本
2022-07-13
你好,社保的每个省不太一样,你可以问一下当地12366。
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