同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

平时都是外账做账,但是22年想补申报一个人的一整年的工资,这个事情财务那边需要收费800元,我们想自己申报,自己可以去申报吗,具体的流程是什么
老师,以910来申报个税,跨年的工资怎么完整做账,具体详情看图
老师请问:我刚入职一家建筑劳务公司,我看到以前年累计下来的暂估成本一有3.5亿。说都是发工人工资 和支付材料 费等 等 。但是我查了项目 的个税申报都没有看到有给劳务工进行个税申报。如果是这种 情况,我要怎么接下来冲这个账? 先找到以前年度的人员工资先去补做个税申报吗?
老师,请问我去年申报了一个员工工资,做账时有做他的工资,然后我这个月把他23年的个税申报的删了,那这个工资我需要怎么调整
老师 我昨天去税务局填了一年的个税 更正 每个月做了减少2人共计每月9000工资 回来后汇算清缴怎么调整 已经申报完了 账怎么调
老师,公司开票5千,一定要入主营收入5千吗?可以做应收吗?
现金报销对私这块,我自己是财务人员付款给对方报销,微信转账,需要保留截图回单吗?像银行那样,我觉得不需要吧,只要凭证装订有这打印截图出来就可以了吧?毕竟我们财务人员也经常换岗离职,如果需要的话查账就好了对吧?
个体工商户可以私卡收款吗?年营收不会超300万,有什么税务风险吗?
老师下午好!想问下月底最好两三天没及时收到报关单,能不能直接推到次月开出口发票
老师我们是外贸出口企业,报关单上的商品是一行,收到的采购发票可以是多行不同单价吗,总数量是一致的
大酒店开具发票 以前都是餐饮服务*餐饮费 现在显示不合规,出现了 生产生活服务*餐饮服务 是这样吗
老师,三方关系代收代付有税务要求吗,什么情况下可以代收代付
怎么之前开的现代服务30499,现在名称变了
不会报税没有会计经验,非会计专业初级,一直做的出纳,想做会计是先学实操还是先考中级
老师,难道问下,可以用备用金发工资吗?有什么风险吗
按我这意思写分录
这个是标准的,现在搞错了怎么调账
同学你好 冲减错误的再做正确的
现在按我这个意思写分录
同学你好 就是冲减错误的分录 原分录负数红冲
我现在没有原分录
就是按照我这个意思完整写分录,懂吗老师
忘记交的分录补做就可以 借费用科目 贷银行存款
上个月忘交90的医保,扣在这个月,工资本来1000的,扣了90,申报个税的时候以910来申报的,
同学你好 借其他应收款 贷银行存款 借应付职工薪酬 贷其他应收款 这样
请老师带上数字啊
谢谢老师
完整的分录啊
借其他应收款90 贷银行存款90 借应付职工薪酬 贷其他应收款90 贷银行存款
借其他应收款90 贷银行存款90 借应付职工薪酬 贷其他应收款90 贷银行存款
请问老师这个是完整的分录吗
请老师带上数字啊
应付职工薪酬这里带上数字啊银行存款
会计小白啊,麻烦老师了
同学你好 数据带上了 应付职工薪酬是你这个月的应发工资的金额
这个是2022.年的工资
那这个应发工资是多少,我只举例了一个人1000还是910
同学你好 这个是一千 另外贷方还要写当月收回的社保金额等
就是会计说申报个税的时候按910报的,也不改个税申报表,那现在怎么做
改成910怎么平账呢老师
借其他应收款90 贷银行存款90 借应付职工薪酬1000 贷其他应收款90 贷银行存款910
借其他应收款90 贷银行存款90 借应付职工薪酬910 贷其他应收款90 贷银行存款820
不是的 借应付职工薪酬1000 贷其他应收款90 贷银行存款910
就是会计说申报个税的时候按910报的,也不改个税申报表,那现在怎么做
应付工资本来是1000的,由于把医保扣了90,应付工资变成910了,申报个税的时候也按910
同学你好 应该按照一千申报呀 需要更正申报