你好; 借应付职工薪酬- 工资贷银行存款 ; 到时 借营业外支出 贷应交税费-应交个人所得税

公司帮员工代交的个税,老板说发工资时不扣员工的个税了,公司出这笔个税钱,这个应该怎么做分录?记到哪里?
老师,公司现在只有交老板社保,没有其他费用了,也没有人,那不发工资只交老板社保我应该怎么做账?
老师你好,请问公司有一个人个税老板说不扣,公司带交了,工资表上也体现了,只是发工资时没扣我应该怎么做账
你好,老师,我们公司去年有4个员工留了一部分工资没发,那时候也不确定会不会发,今天老板说还是发了,那发的这些工资怎么做账了
老师,请问一下就是公司法人给自己发工资,但是又不扣自己个税,公司没有买社保公积金,只发应发工资,那未扣个税部分我怎么做账呢
怎么批量修改秒账销售单的均价
你好!我一年收入未超过12万,但是应缴纳税是2000元,已缴600元,但是已经申报免个税了,还需要补税吗?
老师您好,固定制造费用闲置能力差异,是正数怎么是不利差异呢?预算比实际大怎么变成不利差异了
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
线上天猫平台的开票可以不管是几月份的订单,只要是当月开票就算是当月的开票收入,线上总收入减去当月线上开票就是线上的无票收入。如果当月的开票包含了前面几个月订单的开票(前面几个的订单这个月才申请发票),那要做账和做会计分录吗?
本月进项税大于销项税,出现增值税留抵税额,要求重分类至其他流动负债。本月也无印花税。那重分类后,还需将转出未交增值税(负数)结转到未交增值税么,营业税金及附加还需结转到本年利润么
朴老师,麻烦问个事,消费者可以对配送的陶瓷餐具提出哪些要求和哪些合格证啊
半路结账,但是之前的账本都没有,电局系统也没有数据,怎么办?银行有流水,只是帮老板交社保,现在收入50个,老板不想贡献企业所得,怎么整,成本票也没有,可以把去年的社保费一起做到今年吗
老师,我们是商贸公司,有两个股东,二十几号开通的税务登记,到现在还没有业务,是不是下个月再做人员信息采集也行?两个股东是不是都可以发工资?
老师,二奢店,无法取得成本票,应该怎么规避,
老师,我交个税时做了借因交税费-个人所得税。贷银行 现在发工资扣个税,他的不扣,借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税。营业外支出,是不是这样应交税费里不是还有余款
你好; 我交个税时做了借因交税费-个人所得税。贷银行 ; 借应付职工薪酬- 工资贷银行存款 ; 到时 借营业外支出 贷应交税费-应交个人所得税
老师我是发工资的时候直接扣的的个税,只是那一个人没扣,你说的到时是到什么时
你好; 发工资 不是说 是公司来承担吗 ? 你发工资就不能去做 个税的扣除; 到时单独做工资扣除即可
只是那一个人不扣,其他人员都扣
你好; 那你就单独做 不扣的 人员计入营业外支出去 ; 扣的人员正常做 ;借应付职工薪酬- 工资 贷银行存款 ; 应交税费-应交 个人所得税
借应付职工薪酬 贷应交税费-应交个人所得税 营业外支出 是不是这样应交税费里不是还有余款
是不是这样,如果是这样个税里是不是还有那个没做的余款
你好; 不会有 余额 ; 你 到时把你 有一个人不扣的那部分 转营业外支出 ; 其他员工正常工资扣除了。 合计就是你的 缴纳的金额; 全部是平衡的
哦哦,好的老师对方开了一个建筑服务*劳务票1个点的专票能不能抵扣,这个票行不行
你好; 你是一般纳税人收到1%专票; 可以抵扣的; 可以的
好的,谢谢老师
不客气的; 满意请给予评价