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两年前合同开回来100万 。 工程现在完工了 ,实际工程结算80万 现在多了20万怎么处理

2023-02-01 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-01 16:45

同学您好,按实际结算的确认收入即可程项目会计做账 1、工程合同开票挂账: 借:应收账款, 贷:合同结算-价款结算, 应交税金-应交增值税(销项税额) 产生支出, 借:合同履约成本 贷:银行存款原材料等 2、收到工程款, 借:银行存款, 贷:应收账款, 3、确认工程收入, 借:合同结算-收和结转 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本, 贷:合同履约成本,

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快账用户7904 追问 2023-02-01 16:47

发票怎么办?  之前开回100万发票   。现在只有80的工程

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齐红老师 解答 2023-02-01 16:53

开红字冲销就可以了

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快账用户7904 追问 2023-02-01 16:54

我们开红字发票信息表 再把以前的发票退回么?  以前的发票都订账了

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齐红老师 解答 2023-02-01 17:01

同学您好,开红字不需要退票

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您好 账载金额是填2021年计提的100万
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(1)冲减收入和销项税额 借:主营业务收入 48.62 万(53÷1.09) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)4.38 万(53 - 48.62) 贷:应收账款(或银行存款等)53 万 (2)如果之前多开票导致应收账款虚增,且已经收到款项,现在可能需要退款,退款时的账务处理如下: 借:应收账款(或银行存款等) - 53 万 贷:银行存款 - 53 万 (3)如果之前没有收到全部款项,只是应收账款挂账,那么冲减应收账款后,应收账款余额会相应减少
2024-12-23
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