可以的,可以这么做的。

8月份我已经抵扣的进项税额,因货物质量问题这个月需要红冲转出,要补缴8月份的进项税吗?还是这个月可以多认证点进项补上?
我想问下,这个进项税当月已在增值税发票认证已勾选9月,因疫情出不去,现在家报税,报增值税时进项税明细表不知道,可以按照不抵扣进项全额交税吗?这个进项留至下个月抵扣可以吗?
以抵扣的进项票,卖家要冲红,那我是不是要补交那部分增值税?怎么做账
以抵扣的进项票,卖家要冲红,那我是不是要补交那部分增值税?(因为每个月进出的税额都是正正好的,没有多缴纳增值税)怎么做账
2022.10月以抵扣的进项票,2023.2月卖家要冲红,那我是不是要补交那部分增值税(因为每个月进出项税额一致),可以在2月多一笔别的进项 来抵扣这个增值税吗
那就只要进项票统计的时候 我提交相应的这笔钱就好了对不
对的,是的,是这么做的。
老师打印出来是这样。 红字发票信息表编号没有正确吗?(我是以抵扣进项的买方
好,对的,是的,没有是正确的,你自己手填写上。
那这个编号是什么啊
看错了 你信息表没有审核,上传审核,税务局自动出来的。
这样对吗?蓝色框手写?
对的,是的,是这么做的。