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2022年暂估的费用,2023年收到发票了,相差一分钱,请问如何账务处理?谢谢

2023-02-02 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-02 11:38

你好 按暂估的红冲 按发票入账就没有差异了 

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快账用户1043 追问 2023-02-02 11:40

那这一分就属于2023的费用了,需不需要用到以前年度损益调整科目把这一分钱调到2022年去呢?

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齐红老师 解答 2023-02-02 11:47

你好 需要用到以前年度损益调整科目把这一分钱调到2022年去

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相关问题讨论
你好 按暂估的红冲 按发票入账就没有差异了 
2023-02-02
先冲然后按正确的金额做
2023-01-16
您好,年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七) 还有分录,因为有往来科目 借:以前年度损益调整(负)贷:应付账款-暂估(负) 因为在我们自己的利润表里会计利润没有变不会因为纳税调增了费用改了我们的利润表增加利润,这个分录又能把我们会计利润表调成正确的了。
2024-05-22
当时暂估的成本怎么做的?借主营业务成本贷应付账款吗?
2023-04-20
借库存商品贷利润分配,未分配利润 汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,填写你暂估的这一个。
2024-06-11
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