新年好,具体是针对哪一笔业务呢?还是3个一起呢
同一个项目,签了两份合同。一份是简易计税的劳务分包合同,另一份是材料采购合同一般计税,这样操作可以吗?风险点在哪里?怎么规避风险?
老师,您好!请问一下,销售借钱1万出去,然后付了油费5000元,已经拿到发票,那出纳怎样记账啊
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
都要做会计分录
你好 1.企业购入一台需要安装的设备,增值税专用发票载明买价50 000元,增值税6 500元;支付运费1 090元(含税,取得增值税专用发票,税率9%);安装设备时领用材料(计划成本)1 400元,应分摊的材料成本差异额为100元;应付安装工人工资2 500元。 借:在建工程 50 000%2B1000,应交税费—应交增值税(进项税额)6500%2B90, 贷:银行存款 借:在建工程 4000 , 贷:原材料 1400,材料成本差异 100,应付职工薪酬 2500 借:固定资产 50 000%2B1000%2B4000,贷:在建工程 50 000%2B1000%2B4000 2.企业为降低采购成本,向乙公司一次购进了3套不同型号且具有不同生产能力的设备A、B、C。企业共支付货款780万元,增值税132.6万元,包装费4.2万元。假定设备A、B、C均满足固定资产的定义及其确认条件,公允价值分别为350万、430万、220万。 借:固定资产—A 350万/(350万%2B430万%2B220万)*(780万%2B4.2万) , 固定资产—B 430万/(350万%2B430万%2B220万)*(780万%2B4.2万), 固定资产—C 220万/(350万%2B430万%2B220万)*(780万%2B4.2万), 应交税费—应交增值税(进项税额)132.6万, 贷:银行存款 132.6万%2B780万%2B4.2万 3.甲公司4月2日将一幢新建厂房工程出包给乙公司承建,按约定向承包单位预付工程价款400 000元,以银行存款转账支付;8月2日,工程达到预定可使用状态后,收到承包单位的有关工程结算单据,补付工程款172 000元,增值税税率13%。款已转账支付。8月3日,工程经验收后交付使用。 借;预付账款 400 000,贷:银行存款 400 000 借:在建工程,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:预付账款 借:固定资产,贷:在建工程 借;预付账款 ,贷:银行存款
1 委托外单位修理生产用的机器设备,对方开具的增值税发票注明,修理费用2 000元,增值税额260元,款项尚未支付。 2 企业生产车间委托外单修理机器设备,对方开来的专用发票上注明修理费用10 000元,增值税税额1 300元,款项已用银行存款支付。 3 某酒厂购进免税大米一批,实际价款500 000元,规定的增值税扣除率为9%,货物已到达,款项已转账支付。 4 期末结转车间应付租入B公司固定资产租金17 000元(含税,取得增值税专用发票) 都要做编会计分录
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不是有好几轮吗?
拜托拜托,实在不会
是有好几轮,但是前后也得具有相关性啊 而不是 一个不挨一个的问
那我问的第1次的第3道题你没有写金额啊
3.甲公司4月2日将一幢新建厂房工程出包给乙公司承建,按约定向承包单位预付工程价款400 000元,以银行存款转账支付;8月2日,工程达到预定可使用状态后,收到承包单位的有关工程结算单据,补付工程款172 000元,增值税税率13%。款已转账支付。8月3日,工程经验收后交付使用。 借;预付账款 400 000,贷:银行存款 400 000 借:在建工程( 172 000%2B400 000)/1.13,应交税费—应交增值税(进项税额)( 172 000%2B400 000)/1.13*13%,贷:预付账款 172 000%2B400 000 借:固定资产 ( 172 000%2B400 000)/1.13,贷:在建工程 ( 172 000%2B400 000)/1.13 借;预付账款 172 000,贷:银行存款 172 000
委托外单位修理机器设备,记入那个科目
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