你好; 是的 ; 红冲的这部分要减去 来计算 预交税款的

老师,我们有个项目1月份才开销项票,外地预缴时税款所属期选的去年的12月份,预缴的水利和印花可以用于抵减2月报1月的税款吗?
老师,12月给A项目开票了,给B项目打算开最后没开,B项目1月在外地预缴的税款税款所属期写到12月了,但是1月才给B项目开票,我问的是1月在外地预缴的税款但税款所属期是12月的可以抵减1月份开票的税款吗?
老师,我12月份开了一张13万的票,是异地项目,那2023年1月份的时候说这张票作废。 那我这个月还需要预缴这个票的税吗?
老师,我们是异地项目。2023年1月冲红了10万的发票,这个月预缴1月税款时可以按开票金额核减10万后来预交税款吗
这个月开了跨区经营的发票30万已经在跨区经营预交税款了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额10万元。这个红冲的发票我可不可以开?
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
老师,我一共是四张表,第一张表是汇总表,然后后面三张表他们都是明细表,然后这个三张表的金额回头都在汇总表里能反映出来这样的表该怎么设计啊?
老师,监管账户是专用存款账户吗
老师,工商年报的社保数据是不是可以不填?
老师好,购买五年以上的二手车如何定价呀
2月加的油,3月发票开过来,可以2月入账吧
一般纳税人一般都是一个月一做账?可以一个季度一本凭证吗?
老师好,两家都是同一法人,这个社保怎么交