可以的,可以开红字发票的。

个体户在2021年年度10个月内开票490万,然后在今年2022年1月份开了30多万,已经超了500万,我把1月份的多开的30多万,开红冲,行吗?这样还会升为一般纳税人吗?
老师 我们是购买方,销售方多开了发票然后已经跨月了,这个对方红冲后给我们送来正确的蓝色发票就可以了吧?
老师,我们是异地项目。2023年1月冲红了10万的发票,这个月预缴1月税款时可以按开票金额核减10万后来预交税款吗
我这个月开了跨区经营的发票30万已经在跨区经营预交了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额10万元。这个冲回的发票我可不可以开?
这个月开了跨区经营的发票30万已经在跨区经营预交税款了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额10万元。这个红冲的发票我可不可以开?
老师你好 我们是一般纳税人,本月截止到现时为止开出发票约30万元,收到进项票约5.1万元,还欠进项票约24.9万左右,进项严重不够啊[捂脸]需要交增值税约3万左右,并且税负过高也会有什么税务风险?
老师,麻烦问下,小规模公司租给我们办公室,可以开专票吗,税率是3%吧,谢谢
我想买套房,新证,增值税税率是3.18%,请问我应交的增值税该怎么计算?
老师好,个税汇算不做有什么影响,可以退税
老师好,个税汇算不做有什么影响,可以退税
补缴去年第四季度的企业所得税,是计提:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交所得税 小企业会计准则
老师您好,我看代账公司拿来的凭证,生产成本这些后面没有附原始凭证,应该附什么凭证呢
彩钢商贸公司可以开劳务发票或人工费吗?
老师开普通发票超过30万,比如开了32万的普通发票,要交多少增值税
我是一般纳税人,我拿回来的进项票,是租赁发票。但是我做账用不了这么多成本。但是这些进项票,又得全部认证,全部抵扣增值税呢。如果全做成本,成本又太多了。这个该怎么做账?
那不受本地和跨区经营的影响、只要有正数开票就能负数红冲是不
是的,符合发票红冲的就可以。
那就是我这个月预交的金额冲销开票的。预交相当于还有留底。下次申报预交的留底还可以用是不
你好 是的 可以抵留 抵的呢