你好,当时做的是借管理费用贷管理费用吗?

我8月份做了个报销物业管理费的,但是其他应付款写错人了,假如叫甲,然后我再9月份的时候做了个调账,调给正确的人,调给了乙,(借:其他应付款甲6...,贷:其他应付款:乙),但是后来发现发票抬头错了,重新开了一张正确的发票,我要红冲8月份做的物业管理费的话应该是借:管理费用物业管理费-6...,贷:其他应付款:甲,然后做个正确正数发票进去的话,借方:物业管理费,贷:其他应付款应该写甲还是乙呢
去年本来有一笔该记入其他应收款,误入管理费用,去年是亏损状态,今年的账务应当怎么处理呢
去年本来有一笔正确的分录是借:管理费用其他应收款,后来全部写成了管理费用,应该怎么调账,去年企业是亏损状态
去年有一笔正确的分录是借:管理费用其他应收款贷:银行存款,当时错录成了借:管理费用贷:银行存款,应该怎么调账,企业是亏损状态
老师你好!请问去年的应该借其他应收款的,做成了管理费用,原分录是借管理费用 贷银行存款 现在要怎样调分录跨年了。
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?