你好 借以前年度损益 调整,保险 贷以前年度损益 调整 福利

请问,我在2019年做了一笔费用,借管理费用,贷银行存款,但是这笔应该是往来款,已经跨年了我要怎么调整
去年有一笔分录,借:财务费用280,贷:银行存款280,今年发现应该是借:管理费用280,贷:银行存款280,借:应交税金-减免税280,贷:管理费用280,这个怎么调呢
老师你好,调整20年养老保险单位部分,单位管理费用要冲回1000,这1000要从个人收回来。我该怎么调整。之前记账是借管理费用2000贷应付职工薪酬2000,借应付职工薪酬2000,贷银行存款。
去年有一笔业务做错了帐,本来应该是借:管理费用1000 应交税费-进项税130 贷:银行存款1130 写成了:借:库存商品 应缴税费~进项 贷:银存 已经跨年了,这个要如何调整呀老师
以前年度的账:收到发票:借:管理费用 1000 贷:库存现金:1000 后来实际付款做了笔借:其他应付款:1000 贷:银行存款 1000 库存现金那笔其实是没有用现金支付的,这个要怎么调账呢
老师,什么是递所得税资产
员工做了四年,现在要辞退她,月平均工资给她发了6500\',上完这个月,赔偿金跟工资,,一共给她发多少?
会有一个合同情况表判断该不该结转,主要是看编码有收入了就结转所有对应编码的合同履约成本。因为平时的成本就仅仅是人工社保啥的。结转之前需要导出合同履约成本明细表,期末余额是借方,且上面v出来该结转的就要结转,期末余额是贷方,说明人工做账或者编码有问题,写的是要结转需要核对对不对。如果和合同情况表v出来不该结转的合同编码对应的合同履约成本余额在贷方就不需要管。但是我不是很懂,不需要结转的时候,期末贷方为啥有余额呢?
另外如何通过看合同审批发票,看它是否属于预开票呢,如何看更快?
跟你咨询个事哈,就是我一个朋友叫我帮他公司开下发票(用的是他自己公司的账号)他说他自己不会开。 这个有风险吗
老师我们是汽车租赁公司租用老板自己的按天收费。一个月下来我们想开票。是税务局代开吗
小规模公司,股东的工资,6个月的工资,可以一笔付过去吗?备注写什么?
商贸公司新交接需要注意哪些,核对哪些
之前没有会计,电商很多年了,一直没有会计
老师,我在电子税务局下载利润表怎么下载下来的总是资产负载表呢?