如果是汇兑产生的 调整应收账款 同时调整财务费用 一般是收款收完以后应收账款按照账面余额冲销完毕的 不可以留下余额 已经收款完毕的账户后期也不会受到汇率变动的影响

请问月末应收账款外币户有余额,月末有做调汇凭证;下月收到了应收账款时是冲减调汇前的应收账款的金额还是冲调汇后的应收账款金额? 例如,9月外币余额100美元,做账汇率6.5,月末调汇汇率7,10月做账汇率是7,收回100美元,收到时我应该是冲人民币650,还是人民币700?
老师,我们公司是外贸企业,收外汇设置了两个科目,一个是应收账款人民币,一个是应收账款外币,有些外汇收入直接入的人民币账户,现在我想把人民币账户的余额和外币账户的合并,需要怎么做会计分录
请问老师,科目余额表应付账款是没有余额的,但是下面明细一个正数,一个负数,请问财审怎么做调整分录呢?
老师,请问一下,外贸企业,应收账款外币户,应收账款收完款了,还是有余额,有时负数,有时正数,是不是汇率差的问题,怎么做分录调整?
进出口企业,收到结售汇水单结汇时金额大于应收账款金额,借:银行存款(人民币户) 214 汇率差额 财务费用—汇兑损益—汇兑收益 —7 贷:银行存款(外币户) 207 请问以账务处理正确吗?遇到汇兑收益时在借方负号表示,损失时在借方用正号表示,这里财务费用借方正数负数怎么理解?请老师讲解一下
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答
每个月都有做汇兑损益调整的(系统自动生成),但还是会有余额,就不知哪出现问题
一般就是汇兑损益造成的 系统调整的规则可以和软件的客服对接一下
好的,谢谢老师
不客气 祝您工作顺利