不行的哈,对方要先勾选认证,你们才可以部分红冲的。现在你部分红冲了,对方整个都没法抵扣了

#提问#由购买方申请开具的红字增值税专用发票信息表,我作为销售方开具红字发票后,需要把红字发票的二三联,交给购买方吗?并且之前开具的正数二三联购买方也不用退给我是吗?
老师:购买方开具红字信息表后,销售方开具红字发票。红色发票的抵扣联和发票联交购买方,记账联销信方入账,对吗?
您好 老师请问销项发票需要红冲部分金额 (有退货),购买方未抵扣 可以由销售方申请红冲部分金额吗?
老师,你好,购买方未抵扣的专票,由销售方红冲部分金额,然后红字发票二三联交给购买方,这样操作对吗
老师,我们是购买方,销售方开错发票,我方已经抵扣,销售方叫我购买方开一张红字发票,然后销售方再开蓝字,有这样操作吗?我记得我购买方应该开红字信息确认表,然后销售方再开红字发票,再开蓝字发票,这样,对不
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老师,最新的发票进项抵扣有360天限制吗
老师,请问一下,我们是2023年在一家家具公司占股权40%,认缴的,实缴资金为0元,2024年该公司做了股权变更也完成了,今天我们专管员打电话给我说,股权转让收入要交所得税,我们0元出资,也0元收入,这个还涉及股转收入吗
我11月份入了一笔账,因为型号开错,在12月份冲红重新开具,那我怎么做账,需要调整吗
原来按照5%开票的经营租赁的小规模,是要按5%缴纳增值税的对吧在2026年,那26年取消5%了,是按3%减按1%么
付的抖音投流费,记账摘要就写xx账号投流费就可以吗