免税的时候先按含税/1.01填销售额。
老师,公司去年7月份注册的,注册的时候人数一直到12月份都是按40人申报的个税,然后汇算清缴的时候,给平均到12个月份,然后每个月20人,申报的免交,但是税局提示异常,说不能这样申报,但是政策是2020年出的政策是30人一下才免,2019年之前的政策是新公司前三年都免,我需要改吗
老师,20年有生活服务行业免税政策,比如我1月开了专票,2月冲红,我1月申报的时候能先按免税申报嘛,我确认我的发票是都能收回的,我开出去的发票对方还没有认证
老师我们是销售插画课的,小规模的,我看最新的免税政策,这个纳税义务时间对于我们行业来说是不是看我们课耗时间如果在今年4到12月之间确认的无票收入就能满足免税条件呢
老师,2022年12月份发生的业务,要在2023年1月份开具普票(小规模纳税人),因为12月是免税,2023年1月税务政策税点为1%,那么在开具发票的时候按税点1%来开具吗
老师,如果我的纳税义务是发生在去年4月到12月之间,2023年政策没出来前我开了免税的票。申报的时候,免税怎么申报
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
销售额填了,会自动带出税额吧?然后了,政策要选填吗
是的,然后,正常申报就是
按1%的申报那样选填政策就行了,是这意思吧。老师
是的,就是那个意思
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,方便的话给个5星好评。礼貌用语,切勿回复!